您好,销售费用-居间费,贷:银行,这就是无票费用,也是这样入账 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
老师您好请问处理固定资产给个人不开发票的情况下,怎么做账呢?按几个点的税交呢?怎么税务申报呢?
老师您好!我们法人作为居间人给其他公司介绍了业务,公司营业范围有提供业务咨询方面的,开局了发票,并且收到了居间费用,该如何进行账务处理m呢?
老师请问公司收到的款有一半是要给个人居间费用的,但是这个款要开全额票,这个怎么处理好呀
老师,请问支付给个人的返点,公账转给个人,对方开发票,问对方开居间费发票,是去税务局代开1个点吗?
老师您好,公司给个人支付3万元算是居间费,这个怎么记账合适呀 如果走费用没有发票呀
公司交社保公积金会计分录怎么做?
这个是怎么算的具体老师
这个1234说的是什么意思呢怎么做账报税呢
这个是怎么算的个人交的社保
拖拉机经销商,有一笔业务,当时拖拉机售出的时候没有开发票,有收款但未付清,以为客户不要发票了。但在半年以后,客户又要来开补发票。这售出时和补发票时如何做会计分录?
营业执照申请了简易注销,怎么撤回
#提问#老师,我1月份做账时收到出口退税75840.15元,应该怎么做账除了涉及收款分录还需要哪些分录?因为我们公司去年8月份刚开始出口的,11月份申报了一次,12月份申报了一次,8到12月份出口的累计应退税116168.09元,前期累计认证了118318.1元,都记入应交税费-应交增值税-增值税留底税额借方科目118318.1元,问题1:现在只收到部分退税额是税源科反馈的75840.15元,需要怎么做分录?问题2:留底税额应该冲减吧,8到12月份的应做个总的确认出口退税额吧,剩余未退回的40327.94元说是和下次申报的一起退回,我们公司增值税征税率13%,出口退税率也是13%,应该不会有免抵税额是吗?麻烦老师给写下具体做账分录吧,和流程吧。问题3:应交税费-应交增值税-出口抵减内销这个科目能涉及吗?
老师好,我是昨天问你那个资产负债表的未分配利润不等于利润表净利润的那个问题,现在我找到答案了,老师课上一般都是年初没有利润分配的,现在如果年初有利润分配,那就是资产负债表的未分配利润期末余额=资产负债表那个年末余额+利润表本年累计金额的净利润,是这样理解的吗
老师,我公司收到其他公司投进来的钱,对方是不是要做长期股权投资,而我方应该怎么分录的呢?
继续教育函授大专毕业了就不能扣除了吗 ,以前没有扣除个税
这个给个人打款时要备注居间费吗,如果对公打款,对个人有什么影响呢
您好,目前来看没有影响 ,以后要不要查到交个税,说不准的,
企业要是有个50万-100万的居间费,汇算清缴调增,企业就可能不符合小微企业了吧,像这种大额的怎么处理呢,企业两套账
您好,把他们当公司的销售人员,申报工资
申报个税对方肯定是不愿意的。有时项目大的给到一个人的就得50万
您好,那我们只能企业吃亏,调增
要走账外,这个资金就得在公户打到一个人的卡上代付,这样要是长期挂往来还不好平账
您好,是的,直接记费用,年度纳税凋增,其他应付款 余额太大也是风险
做这个太难了,企业不正规,老板还问怎么处理风险最小
您好,调增风险最小