不可以的,有工资才有奖金哈,意思是必须是公司员工才有奖金一说
老师,请问没有申报个税的人员,用对公付工资,可以直接计入管理费用-劳务费吗?
老师,给别的单位员工现金奖励,没有发票,可以直接提供名单走报销吗?
老师,您好,法人如果没有发过工资,没有申报过个税,年底可以发全年一次性奖金吗
老师,以前公司没有业务个税一直申报法人0申报,现在有员工了,法人也不发工资,是不是就不申报法人了,直接申报员工就可以了
老师,法人身份不是员工,也没有工资,可以把他的社保个人部分直接入账到管理费用里面吗,不申报个税了,汇算清缴时再调增这部分费用,还是要按照个人部分计提工资申报个税? 本身没有发放工资,申报个税还得计提这部分费用,不申报不计提,直接管理费用不可以吗,
新法人怎么登录不了渝快办,只有旧法人能登录
老师,取得进项发票普票,申报印花税需要扣除税额吗?
老师您好!什么情况下要申报经营所得C表?谢谢
老师请教一下此表中的本月合计一栏怎么填写
没收到发票,怎么计提水电费,下个月收到发票了怎么做分录
注册资金是100万,实缴是0元,A股东给 B 股东转让做股权变更需要交什么税具体交多少?
老师好,请问开发票不能笼统开一个名称,需要按具体名称开,请问这个哪年发票文件规矩?
老师,就是乙方企业下面的车队到我们这里充电,然后我们按照用电量乘以比例返钱给乙方老板,但是不属于居间费的性子,现在我们公司的业务员来报销费用,我们应该怎么操作才合规呢?
请问老师,我方是个平台,通过我方的抖音直播小程序出售的产品,我方收的款项,是按照6% 缴纳增值税么
老师l,接到税务稽查的电话,要求核实17年进项票问题。涉及一家对方单位,税额17万多。经自查发现当年6月认证并抵扣14万多。7月认证抵扣3万多。17年底进项转出14万多。现在25年了,又追查到这17张票,我现在要怎么办?补这3要多吗,有滞纳金吗。当时我们双方有合同,款项往来,票据往来都可以对上,也是真实业务,只是因对方公司出问题了。我们该怎么办
相当于法人一直没发工资直接发奖金也不行吧
是的,不可以的哈,没有理由
股东也不能直接发奖金吗
是的,没发工资就不能发奖金的
那法人或股东没发工资直接发奖金有什么风险
本质就是分红,只能按分红申报个税
那股东跟法人可以发工资吧
可以发工资的,正常申报个税