你好不需要的,不用重新开
建筑挂靠项目,老板实际需要支付材料款5万 他让供应商开了10万发票,被挂靠方把10万打给供应商 供应商扣了一万的税返了4万给我 这个材料款成本分录怎么做 内账
老师,请问下,有个供应商,开了发票已抵扣了的,现在发现有200元左右的产品是赠送的,供应商多开了发票,那我要怎么处理? 1、对账单要让供应商改成按实际的,还是跟发票金额一样的? 2、发票需要退掉多开的200元吗? 3、或者多开的部分能不能抵减下个月,就是下个月少开一点
老师我们7月给供货商挂账应付1万元,但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理,开具的发票金额是9500元,这种怎么做账务处理
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票20万,供应商把这笔钱转给新公司,但这笔款应该是a公司,相当于新公司需要间接在转给a公司的),中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万,供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱如何做账
老师您好 我们跟供应商有个 机具购买 合同,只执行了80%,剩余20%的机具不想要了,现在要承担相当于这部分20%机具一半的费用作为 违约金 支付给供应商,但是机具就不用交付我们了。我想问问这部分违约金供应商该怎么开票?发票应该开具品名呢?
第四季度报表和汇算清缴财务报表不一致不调有风险吗
融资租赁和经营租赁的含义怎么区分,公司租入设备用来生产是经营租赁吗
老师,我是17年买的会计学堂的会员,现在想静下心来好好系统的学下财务各个行业的账务处理和合并报表及ipo等相关的知识,方便我跳槽选一下行业,系统的学下实操方面,有没有好的规划和建议?先前一直是零售和电商行业做总账,想进一步学习下。
工地履约保证金记入什么科目
汇算清缴退税如何做分录
个税手续费返还。没有申请的话不会追究什么责任吧。
老师专项扣除已经在个稅哪里提交,为啥申报个税专项不显示扣除
本年(累计不含税收入*(本年累计毛利率*13%- 本年增值税税负率))-(费用票抵扣税额-(期末递延税金-期初递延税金)),这个公式算出来是什么?
老师 我想问一下对公账户网银开通的流程和需要的资料有什么
制药厂每次投入原材料一样,生产出的成品数量不一样,怎么准确核算每次成本单价
怎么做账预处理,发票金额大于实际支付金额,且明确两样品不收费
借库存商品贷、银行存款、营业外收入。