是的,对的,是这么做的。
老师,疫情防控税收优惠政策十三期中说,若企业到年底累计计算的应纳所得税额为亏损,则当期无需预缴企业所得税,也无需预缴第二季度以后延缓缴纳的税款,请问老师那之前计提出来的第二季度需要预缴的所得税计入的所得税费用该怎样处理?是在年底12月份做会计处理还是在今年1月份做处理?另外到企业汇算清缴时,因为2020整个年度是亏损的,之前已经预缴过的第一季度所得税国家会退款吗?
老师,您好,我们是小规模纳税企业,去年第4季累计亏损7300元,今年第一季盈利,利润总额15.1万,计提所得税费用时可以弥补去年第4季的亏损吗?就是(151000-7300)*2.5%,可以这样计提吗?还是网上面有其他老师说的,第一季计提所得税费时,假如没做年度汇算清缴是不能弥补去年第4季度累计亏损的呢?
老师:我们2021.10-12月(我们是一般纳税人,小企业会计制度,季度申报所得税的),我们在2022.01月申报2021.10-12月的财务报表,利润总额是-5000的。现在做企业所得税汇算,发现以下问题:1、有9万的计提工资是不可以税前的 2、1000元的在2021年度里面已经扣钱的税费没有计提的 3、2021年12月计提工资,计提9200,1月发放9600元 4、还有招待费用报表是1.9万,现在只可以税前抵扣1200, 这些情况在纳税挑调整表里面已经调写了,最后需要补2500元的企业所得税。我的问题是:补缴的2500元企业所得税是否需要在扣款的时候,要计提一下费用元?
某公司2019年资产总额800万元,从业人员35人,所得税实行按年计算,分季预缴,各季所得额如下:第一季度累计计税所得额为2万元;第二季度累计计税所得额为7万元;第三季度累计计税所得额为12万元;第四季度累计计税所得额为18万元。年终汇算清缴时,需调整事项如下:(1)实付工资总额350万元,实际支出职工福利费48万元,拨付工会经费7万元,实际支出职工教育经费14万元;(2)财务费用中,有支付本期债券集资的利息1万元,当期企业共募集资金10万元,期限半年,银行同期年利息率5.41%;(3)逾期包装物押金收入1万元不再退还,直按冲减了包装物成本;(4)因排污不当,被环保部门罚款2万元,已计入营业外支出。要求:根据上述资料计算该企业2019年各季度预缴和全年应纳的企业所得税额,以及年终汇算清缴实际入库的企业所得税额
老师你好,我想请问,这个月我更正了去年12月份的个税,导致2023的工资总额减少,现在我要更正2023的企业所得税汇算清缴,表格里面更改了管理费用,导致和2023年的利润表数据不一致,现在等于还要更改2023年的年报,所以现在还要改2023年12月份的凭证,当时根据利润总额计提的所得税,在2024年1月份预缴过了,现在企业所得税汇算清缴表里面已经预缴的金额和我现在改过管理费用之后要预缴的金额不一致,我现在要怎么做2023年计提所得税费用这一笔凭证
个人代开发票,红冲后怎么退税
去面试被问到:做账时,销售费用多了怎么办?
填经营所得年度汇缴申报时,营业外收入要填在收入总额里吗
老师您好,去年年报利润是-594370.83,但是因为有异地工程预缴税款时所得税自动预缴了519.26,那么不退税的话就要调增604756.03,可是这个金额有点大要怎么调整?主营业务成本基本都是劳务费。望指导谢谢!
会计准则和会计制度都有哪些??? 类似于小微企业,这种分类的企业有哪些?
老师,工商年报申报时,股权中间转了好几次,我现在申报时,是每一次的都要填写,还是只写最后一次就好啦?
这个月收到采购红字发票,上个月也开票也付款了,金额开错了重新开的正确的,多的钱没有退抵下期的货款了,怎么做账老师,之前开的发票已经抵扣过了
老师,一客户跟我们公司合作,他销售物品给予服务费。现在的问题是他的客户给他付款,他再以他个人名义付款给我们公司,但当时他跟我们签的协议是以公司名来签,所以他个人付款我们都默认为他公司付款,开的销售单也是以他公司名来开,所以问题就来了,我们开发票是开给他个人还是开给他公司
车辆所有权不是公司的,相关的费用(加油费、车辆报销费等)能税前扣除吗?
请问怎么理解“个人邮递的收件人”是关税纳税人?如果说收件人是在境内的话,那么为啥个人邮递是别人给我寄的,而不是我给别人寄的?
老师,如果作为资产负债表日后调整事项,2024年四个季度的预缴所得税是不是就不用冲销了呢,因为在建工程减值准备税务做调增
你第四季度预缴了多少,你计提多少就行。你不用考虑汇算清缴需要补多少税款
没做减值准备前利润总额10万元,做完减值计提后利润总额-40万元,是否需要考虑盈利前已计提缴纳的2024年全年企业所得税呢?
需要 根据年累计计算所得税
之前是盈利10万元,计提了2.5万所得税,现在做完减值亏损40万元,所以之前的2.5万是否需要冲回呢?
就要重回汇算清缴的时候。退税的话,再做
不需要冲回 汇算清缴,需要退税的话再冲
老师,我最开始咨询这个问题的时候,问会计上是否需要将2024年四个季度计提的所得税费用都冲销,保留汇算清缴补缴额,您说处理是对的,现在又说不需要冲回,我现在已经弄蒙圈了
不需要那么麻烦了 按照后者的来处理,多简单