你好,你们买来废铁做什么用
我现在在做一个公司三月份的账,客户拿了很多抵扣联过来,都是已经抵扣勾选了的,跟报税的金额对的上,现在就是这里有几张都是19年的抵扣联的固定资产,查了下以前的账,已经入账了,进项是待认证,我现在我已经收到了这张抵扣发票联我现在该怎么做账啊
老师您好,我在做车辆报废的时候,固定资产已经按照账面价值转入固定资产清理,保险公司给我开了两张发票一张正数的318.57,一张红字发票-791,差额退到我公司账户上472.43,里面的进项税什么的应该怎么处理做账呢?
老师,买的一批笔记本,一部分直接做公司的固定资产,还有一些送到客户那里用的,但不是销售给客户,是客户的项目用到但不收费,只给客户开服务费发票,不开销售笔记本的发票出去的,这批货可以当固定资产,然后折旧,到期从客户那里回收就报废吗?
老师你好,我前年有一张进项票,开的石材制品,金额是59万,进项税7.67万,现在这张发票要作废,而且不会再开进来了,那我账上应该如何处理,分录应该怎么做?
老师,我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产,发现一个问题,报废了的资产,账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后,需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗?因为已经报废了,盘点的时候,据了解,有的报废了几个月,半年,有的甚至都报废了几年。这次12月底,我们去车间盘点生产设备那些,发现,盘点出账面上没有的报废资产。这些资产,只是报废,不能使用了,但还没做任何处置。请问,怎么处理这个问题?
没有用,就是亏本买卖,
你好,你这个要做的话,你计入营业外支出