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老师好,24年的发票,款已经付了,发票开到24年,这个月能做账不

2025-02-13 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-13 13:57

你好,最好还是做到2024年账里

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快账用户5549 追问 2025-02-13 13:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-13 13:58

没事,帮忙给个五星好评,多谢

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你好,最好还是做到2024年账里
2025-02-13
借利润分配未分配利润,贷,应付账款做到今年,然后汇算清缴的时候,纳税调减。
2024-05-15
你好,这个要看你11月是怎么做的分录
2025-01-13
首先,冲销 22 年入账的原错误发票对应的账务: 借:相关科目(原入账的借方科目) 负数 贷:应付账款 / 相关科目 负数 根据 24 年重新开具的正确发票进行入账: 借:相关科目 贷:应付账款 / 相关科目
2024-08-27
你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。
2025-01-16
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