你好,最好还是做到2024年账里
你好老师,我想请问下,23 年收到费用专票,且现金支付,做账:借:应付账款 贷:现金,发票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做账:借:管理费用 进项税 贷:应付账款,这样做有什么问题吗?这是属于 24 年费用吗?
老师好。23年付的仓储费,24年发票开过来了。付款做账是应付账款,银行存款,今年收到发票,我是把这笔费用做到24年还是23年?
23年12月收到房东开的24年的房租发票,我们也是24年付款的。 那这张发票23年12月我该怎么做分录?
24年5月份的开具的发票做到23年12月份,借成本 贷应付 然后在24年5月份的时候借应付 贷银行,这个发票是24年5月份的,这样合理?
22开回来的发票 24年发现发票错误 又在24年重新开一张发票 22年账务已经做了 怎么办?
好的,谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢