你好,同学,可以这样做,没有问题。
老师我想问一下我们的房租是一季度付一次,之前都是先预付,但最近不是这么付啦,如果没有付是不是要做预提分录,借:管理费用-房租 贷:其他应付款,如果第二个月付啦一部分,那我就做借:预付款 贷:银行存款,差额的那部分我还需要预提吗?
老师您好,我看我们代账会计把不同的经济业务做在一张凭证上面,而且报销时管理费用写在了贷方,管理费用属于损益类科目,左损有益,有费用不是应该在借方吗?还有我想了解下,做会计是先记账还是先报税,一个顺序是怎样的,我买了实操还没有来得及去学习,想先了解下,谢谢老师解答下!
你好 老师 我想问下就是我们公司挖机修理然后换了很多配件 总共一万金额 先预付5千 分录 借预付账款 5000 制造费用5000 贷 银行存款5000 应付账款5000 这样做分录对吗
老师你好,我想问一下,就是说我这个属于跨年红冲分录,我们分录是这样做借管理费用租车费,负数借其他应付款,借方证书,然后是嗯借管理费用,租车费,借方证书贷,其他应付款贷方正数,像我做这样的跨年红冲分录,嗯,能不能把它转换成那个利润分配未分配利润科目嘛,就这样做是不是?也没事啊?因为他那个互相就抵消了
老师你好,我想问一下,就是说我这个属于跨年红冲分录,我们分录是这样做借管理费用租车费,负数借其他应付款,借方证书,然后是嗯借管理费用,租车费,借方证书贷,其他应付款贷方正数,像我做这样的跨年红冲分录,嗯,能不能把它转换成那个利润分配未分配利润科目嘛,就这样做是不是?也没事啊?因为他那个互相就抵消了