你好,这个是付到这个账户,然后供应商再给你开票吗
老师 接过来的帐里有 已交税金这个借方余额 我的财务软件里没有这个科目 请问 这个已交税金借方余额可以登记在哪个科目里
老师,我这是一个企业,对方付给我放的货款多付了货款,金蝶软件做账借预收账款,贷哪个科目呢?
老师你好,我们公司是建筑行业,农民工的工资转到我们公司的农民工工资专用存款户,然后又从专用存款户打到尾号44989这个代发工资业务待付结算款,做账的时候怎么做呢?44989这个账号要不要建一个科目呢?
老师你好,请问建筑劳务公司的应付代收业务款项-代付业务专户用哪个科目来收集呢。我把他放到应收账款里面是否正确
老师,请问,甲方代发了我们公司的工资,这批工资费用我们没有报个税,是去年代发的,这些工资也不准备报我们公司,现在账务处理的分录贷方冲应收款,借方做什么科目呢?
老师账面进项税额比实际发票金额多怎么处理会计分录
预付一年房租,后面按期分摊,后收到专票,把进项税分出去,能进行分摊金额差一个进项税金额,应该怎么记账合理
老师 我查旬在2022年增值税年度结转时 之前会计给多结转5万 导致应交税费未交增值税期末贷方余额负50000.我怎么给冲减掉呢
打印凭证封面时,起止日期怎么写,如果是一个季度装订一本,2季度是4-6月,但是其实里面只有5-6月有凭证,4月没有任何凭证,封面日期怎么写?
公司安装摄像头的分录怎么写
汽车购入公司折旧折几年?
老板投资的钱,做内账是不是放在其他应付款科目还比较合适
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的
老师社保局退养老保险需要财务在电子税务局操作啥吗
老师,我们从厂家购进货物,厂家过一段给返点,如何做账
没有收到供应商开进来的票
你好,后续供应商会开发票过来吗?还是你们自己从这个过渡专户,直接代发工资
这个有报销费用,购货款还有工资,相当于公司把钱存到这个账户,然后再从这个账户付款出去的
那这个账户应该计到哪个科目呢
这个账户相当于是公司另一个银行账户,可以借:银行存款-过渡专户 贷:银行存款,付货款或工资的时候,借:应付账款/应付职工薪酬 贷:银行存款-过渡专户
这个账单上的摘要是报销费用,我不用管吧
如果用了这个过渡专户里的钱,是单独有个账单吗??
你好,摘要不用管,摘要是转账的时候选的,这个过渡账户有单独的账单,如果网银不能打印,需要去银行柜台打印