同学,你好 借:银行存款5000 贷:预收账款 5000
老师你好,我们是管理单位,向租户收取房租和水电费该怎么入账?我们单位属于什么类型的公司?
老师,我们做ktv的,开业活动充值1000送300怎么做账?充值卡里应该是1400吗?如果是的话如何控制出入库呢?
老师 你好 请问我们买购物卡送人差不多6万,超市给我们开的办公费,办公费清单是A4 电脑打出来的,不是开票机打的,并且列的是电脑之内的,这应该怎么处理?
老师 你好 请问我们买购物卡送人差不多6万,超市给我们开的办公费专用发票,办公费清单是A4 电脑打出来的,不是开票机打的,并且列的是电脑之内的,像这种买卡送人应该怎么处理规避风险呢?
老师你好,我们单位买的些矿泉水用于给外单位“送清凉”活动赠送了,该怎么入账
关于长租公寓的税收问题和账务处理方式具体是怎么样子的呢 客户目前的业务模式是租清水房,自己装修,再租给租客 房子100多套,已经租出去的有70多套, 现在公司收了租客的钱,再转给房东,公司现在是收托管费的形式来确认收入, 但是针对这个问题,应该怎么解决,比如租客多付款、房东延迟收款这个情况在税收上和账务上应该怎么解决比较好,谢谢
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的
老师 请问一下 员工小李,生育津贴,公司收到后 借银行存款 贷其他应付款 可是小李又拿了工资 津贴抵消工资的分录如何做呢? 现在小李的生育津贴做的的工资,发放的时候就是 借应付职工薪酬 贷银行存款 现在还挂着其它应付款,应该如何消掉呢?
环保税计入什么科目。老师,
2025年一月份正常工作日有几天 标准工时是多少
老师,我们和客户有一份合同,符合增值税纳税义务的时间,但是对方资金困难没有付款,销售让暂不要开票,一月份申报时我把这份合同申报了未开票收入,那我做账需要先做还是日后开了票再做
22年9月7日购买的二手车,一直没有计提过折旧,请问应该怎么计提,一次性,还是留点残值
老师,请问一般纳税人的制造业,机床的维修费计入什么科目?
老师。你好,给职工发的福利报了个税,应付职工薪酬-职工福利,福利费在申报残保金的时候也算在工资薪金里吗
老师好,请问一下,研发用的材料什么的可以直接做到管理费用-研发费用嘛?然后研发后有成品入库的, 是不是冲减管理费用啊
那500怎么入账
同学,你好 不入长得
同学,你好 这个500,不入账的
为啥,可是最后人家5000当5500花的了啊
同学,你好 可是你们只收到5000元