您好,sumifs函数求和时数据0的显示0,要用IF IF(sumifs(公式)=0,0,)
工作提醒:2019年度企业所得税汇算清缴数据(职工工资总额和在职职工人数)会与残保金(所属期2019年)进行大数据分析比对,请各财务人员在申报残保金(所属期2019年)时要相匹配,避免出现疑点数据,引发后续事情。1.老师,我的工会经费是0申报的,怎么办呢?会不会被查到呢?2.公会经费的申报的计算是怎么样的呢?3.残疾人保障金是如何申报和计算?
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师好! 二月份的帐我录完后转帐了,但是好像多新增了一张凭证号,因为我录入3月份的数据时 录完一张开始下一张时系统总是默认的2月份新增的这个凭证上,我每次都需要手动修改编制日期到3月底;三月份凭证录完后 我登账时默认截止日期是2月份;我手动把截止日期该成3月份了 系统显示超出会计期间范围,现应如何操作?
老师好! 老师好! 二月份的帐我录完后转帐了,但是好像多新增了一张凭证号,因为我录入3月份的数据时 录完一张开始下一张时系统总是默认的2月份新增的这个凭证上,我每次都需要手动修改编制日期到3月底;三月份凭证录完后 我登账时默认截止日期是2月份;我手动把截止日期该成3月份了 系统显示超出会计期间范围,现应如何操作? 速达4000软件
3.快闪公司是一家高新技术企业,2021年12月31日的财务报表数据显示,股东出资3100万元,债权人出资1500万元,2021年实现净利润1800万元,经营活动产生的现金流量净额为-660万元。假如该公司当前面临投资机会,需要从公司外部融资3300万元。要求:(1)如果你是一家商业银行的信贷主管,是否愿意为公司提供资金?为什么?(2)如果该公司准备同时发行股票和短期融资券,请简述两种投资在投资风险和收益上的差异,作为潜在的投资者,你更倾向于选择哪一种投资方式?
制药厂核算成本,用个别计价法可以吗
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
空白的怎么处理呢?
您好,平台把我的公式显示不对的,我重新写并截图
我用的这个公式空白的地方也还是显示0,有没有什么方法既能显示0又能显示空白呢?
您好,看截图的公式哈
没有用,空白的数据求和会直接显示0
您好,不会,要不您把表格发给我 401566729 扣扣邮箱,我电脑上试试