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老师跟您请教一下 年底我们有很多安装费和材料 比如砂石 都是个体或者个人对账有出入 实际入库时间在12月份之前 我现在怎么调整呢?是放在12月份一把调整暂估 还是返回原来月份账套暂估呢? 有的1月份拿票来对账付款了 老师 我现在怎么处理比较适合更省事一点?

2025-02-10 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-10 11:49

同学,你好 一起放在12月份省事

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快账用户5833 追问 2025-02-10 14:22

老师,这样可会有什么不好的影响?

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齐红老师 解答 2025-02-10 14:25

同学,你好 没关系的

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相关问题讨论
同学,你好 一起放在12月份省事
2025-02-10
财务软件一般到12月年结后就不要再加账了,只能在今年一月份再加。以前的账只要不涉及利润的,把账在今年反过来做就可以了。
2019-08-01
同学你好 借:应付账款(或相关暂估应付款科目) 600,000 贷:财务费用 600,000 借:递延所得税资产 300,000 贷:应交税金-应交所得税 300,000
2024-04-12
你好,借原材料贷其他应付款/其他应收款,报销做借其他应付款/其他应收款 贷银行,
2021-04-08
同学你好 这个是哪里不理解呢
2021-08-20
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