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老师好、一般纳税人公司销售商品、月底售出、并且本月己经确认了收入!发票下个月开出给用户、这笔业务该怎么处理!分录该怎么写呀?辛苦指点一下?谢谢

2025-02-08 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-08 16:30

本月借应收账款,贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。 下一个月,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款, 贷主营业务收入 应交税费

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上面的分录对的 你也可以销售的时候确认无票收入,开了发票红冲无票收入,然后做发票的
2019-10-11
同学你好 要考虑发票吗
2023-04-26
1借银行存款6780000 贷主营业务收入6000000 应交税费应交增值税销项税780000
2022-05-19
你好,严格来讲,是需要确认收入,申报未开票收入的
2024-03-19
 你好1;       先暂估 :借库存商品 -暂估 贷银行存款 ; 2.        做无票收入;   借  银行存款  贷主营业务收入-无票收入;  应交税费-应交增值税;结转成本 :借主营业务成本 贷库存商品   ;;  后面开票做 :借主营业务收入-无票收入 贷主营业务收入- 开票收入 ; 这样即可     ;  
2022-08-19
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