是的,对的需要这么做的。如果属于免税收入的话,你再去填写免税收入。
你好, 收到生育津贴15000分录 借:银行15000 贷:其他应付–员工15000 发放时: 借:其他应付–员工12000 贷:银行12000 此时其他应付–员工还剩3000,不会发给员工,因之前垫付了住房公积金,但是现在应该怎样清理其他应付账款–员工科目
#提问,老师项目部租房支付押金,打给职工让职工代付,然后房东写收据挂账。账务处理借:其他应收款-员工贷:银行存款,收到收据时借:其他应收款-房东某某贷:其他应收款-员工,这样做合适吗?
公司租的给员工住的宿舍 每个月会固定收房租费 支付物业费同时收到发票 借管理费用-房租 贷银行存款 发放工资的时候扣除个人房租部分 借应付职工薪酬 贷其他应收款-员工房租吗 那这部分其他应收款对冲的是哪一部分
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,收到医保支付的员工生育津贴,借:银行存款 贷:其他应付款~某 支付时,借:其他应付款 贷:银行存款,我们公司是一次性全额把生育津贴支付给员工,然后继续发放基本工资,这样处理可以吗?
老师您好加油开的小票扫码开票,提示开票成功,但是没发开票连接怎么办
2024年年终奖金额不大,可以计提到2025年吗,因2025年才确认,纳税申报可以申报在2025年吗
职工福利费申报个税的时候是不是不用申报
年终奖怎么申报工资薪金
手机店成为一般纳税人,主要是零售不开具专用发票。取得的专票一样可以抵税吗?
没有实际采购业务,公司对公给对方对公付款,对方开发票给我们公司,我们公司是否存在风险
2025年一月发的2024十月十一月十二月工资,24年没有计提,跨年一次性发三个月超了交个税,怎么办呢?
子公司可以与母公司合并计算吗?
老师,这个用T字账户怎么表示!
请问2024年12月开具的数电专用发票,对方已认证抵扣了,现在发现发票弄错了要作废,具体要怎么样操作吗?
这块住房住房补贴是海南自由贸易港政府政策,是属于免税收入吗?
我没有看到这个免税的规定。
嗯,那老师,这块代发给职工的补助,不用计入职工薪酬总额吧
是的,不用做到应付职工薪酬。