您好,这个表本来就是平的,注销是要清理科目,资产是哪些科目呢 注销流程:先把负债表的科目清理,只留下银行和所有者权益科目,然后清税注销税务,再注销工商,最后银行账户注销。
请问老师,在21年做账的时候,有缴纳20年企业所得税的分录,用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后,资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额,但是利润表里没体现,比如未分配利润年末数减去年初数是5万,但是本年净利润是7万,中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况,我在申报年报的时候,填财务报表,会提醒我报表勾稽关系不对,但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的,这个怎么处理呢?
老师你好,我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司,今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多,但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上,于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了,但是3季度没有改,这样的情况需要到税务局更正报表吗?
老师,我公司是小规模的,去年年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,所以去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴,这个对预估2000,应该怎么做?
公司22年8月的时候变更了股权,当时股权公司报表上的未分配利润有80多万,实收基本有117万当时转让的金额为120万。现在税务局要求补税15万多,但是就股东他不肯交,全部都是由公司去交的,请问这个账是怎么平。原来那80万的未分配利润需要做利润分配吗?
老师好!问题比较多,麻烦一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利润贷方余额是105万,然后2023年1月份开始由于国家税务政策有变,上海全部取消核定征收变为查账征收,2023年到2024年3月份亏损8000,现在要注销公司,需要交税吗? 以核定征收时2022年12月份资产负债表未分配利润余额105万,那2023年变为查账征收,那资产负债表未分配利润期初余额也是105万吗? 查账征收那是不是2023年查账征收之后财务报表我也安查账征收数据填写呢?资产负债表的期初和期末数据怎么填呢 3. 之前核定征收的期末数据数据怎么办?如未分配利润盈利105万这个金额怎么办 4. 现在注销这家公司,数据怎么填?未分配利润金额
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货款23万在1月份已通过公户转给对方公司,但是对方增值税发票还没有开过来,这样我一月份增值税是不是就得多交23万/1.13*0.13
个税扣缴端消息中心显示有消息,但是点开消息,什么消息都没有?
请问老师,上月多计提了工资,本月做借应付薪酬 贷营业外收入可以吗
请问下老师,个体户年报怎么申报
老师,厂房已经用了一年,公司24年12月帐上计提了厂房租金的费用分录一年100万,只是一个大概数据,具体金额还没跟对方谈妥,对方是我们的投资方,请问12月计提的租金费用分录需要在次月缴纳印花税吗,租金可能要很久才能跟投资方确认金额,因为以往我是按照发票入账金额来交印花的,我们以前都是先付款后开票。第二个就是我们跟投资方租了融资租赁固定资产,12月做了融资租赁固定资产入账1000万,也是大概数据,还没谈妥,那这个需要在次月缴纳印花吗,还是等以后确定金额了,每个月付租金的时候再缴纳印花
24年的账已完账了,但是现在发现计提工资计提多了,改如何调账?
你好,a公司属于制造业一般纳税人,a公司现在需要补申报缴纳2022年12月的房租未开票收入【也就是说需要补申报增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税,房产税,企业所得税】,那么2022年12月的财务报表需要更正申报吗
固定资产净额表示什么?
老师,请问公司己抵扣的进项发票中有某个物品要退回,要冲红发票,是购买方申请红字发票吧
资产应该是银行存款或者库存现金
资产还需要做成0吗。实收资本没有影响吧
哦哦,那这个表不用处理了,可以注销了,