同学,你好 收入 借:应收账款 100000 贷:主营业务收入 应交税费 制造费用 借:制造费用 80000 贷:银行存款 80000 人工 借:生产成本 50000 贷:银行存款50000
公司注销时,查到会计凭证不全,当初有些报销的发票未及时放账里,装订,混到一起找不到了。税务会因为记账混乱罚款吗?罚多少钱?应收应付其他往来都比较清楚。就分录有的个税费没计提,错误导致最后不平,最后一笔调过来的。实际税费都交了
老师 我们领导之前借的备用金 是给客户的返点 然后他拿他家装修的家具来冲抵她的这个备用金 发票开的是公司的名称 金额27000 这个怎么做分录呢 这样做可以吗?
人力资源一般纳税人,开具的专票是差额征税的,这个水利建设基金计税依据是按照销售额,还是差额来计算?
请问老师,我们是小规模纳税人,如果1月收入9万,2月收入6万,3月收入11万,那么需要交增值税吗?
老师,请问收到个税退税怎么做分录呢
我们从农民手里买上菜在卖给别人,增值税是免税的还是?
老师,3月份交社保,什么时候办理增员不错过3月份的社保?
购买二手打印机及鼠标可不可以记入低值易耗品!
老师我们公司是苗木免税公司,然后收到车辆通行费普票,怎么做账务处理呀,用勾选抵扣这个普票吗
我公司地皮被查封了,不在属于公司资产了,我需要做账务处理吗?