同学,你好 如果有招待费,就要列示。如果没有,就不需要
老师,利润表申报错误了,电子税务局系统可以申报吗 可以更正吗
为什么报税系统利润表业务招待费只放在管理费用下面,我销售人员也有业务招待费呀?难道销售费用下面的业务员招待费不需要汇算清缴了吗
请问第四季度申报利润表时可以把业务招待费数直接改嘛?
企业所得税纳税申报表填报业务招待费支出,税收金额时。显示为零,填列其他数字会弹出提示框,应该如何正确填写?营业收入金额乘以5‰,大于业务招待费支出乘于60%。
报销业务招待费时,可以没有申请单吗
老师 我们领导之前借的备用金 是给客户的返点 然后他拿他家装修的家具来冲抵她的这个备用金 金额27000 这个怎么做分录呢 这样做可以吗
前面有批货款 走了诉讼程序 现在结果出来了 像我方的诉讼费和欠款利息都是对方的 现在找对方结货款 人家说发票不够 问我要诉讼得发票和利息的发票 我应该怎么处理
老师您好,公司借给另外一个公司钱,做账是做 应收账款-XX公司吗?
您好,项目先到30%的账目,开出去发票,造成要交税,这边是2024年6月份开出去的,都是人工费用,实际是没有利润的,现在这个票提前开出去,照成这个人工抵不到,本来一年的话是可以抵掉的。可现在是一年中途开的发票,也就先交税,回头是可以退回来的,可是到现在也没有抵掉,才发现一年中途开的,马上年终汇缴,怎么可以去退回这个税呢
老师,这是10月—12月的开票统计,我公司是个体户,个人所得税个人经营所得税率咋算?为啥是0.008 ?咋又减免了,这有啥具体政策吗?
老师 央视新闻:《互联网平台企业涉税信息报送规定(征求意见稿)》啥时候开始电商按照季度推送数据到税务
老师年终奖申报的话,个税系统里是在在收入还是全年奖金收入填报呢
公司属于房地产中介服务行业,如果人工成本过大,会引起税务局的稽查吗?
老师,你好这种开了冲,冲了开,做账也要先正常做后红冲吗?两次正常开后又红冲的金额能不能合起来做一个分录
老师,报残疾人就业保障,在哪里申报,路径是什么
老师,24年有业务招待费,但是没有列示,这个需要怎么办呢
同学,你好 更正报表,列示进去
更正四季度财务报表的话,会影响企业所得税申报表吗,企业所得税申报表需要更正吗老师
同学,你好 影响的。 要更正的
业务招待费在管理费用里,没有在利润表里单独列示,这个需要更正利润表吗老师,另外我看了下企业所得税报表,没有业务招待费这一项,会怎么影响到企业所得税申报表呀
同学,你好 没有要求你单独列示,那就不用
这个是影响企业所得税汇算清缴表的
好的老师,税务系统申报利润表时业务招待费不是必填项,就没把他列示,直接涵盖在管理费用里了,企业所得税汇算清缴时,不纳税调增可以吗
同学,你好 不可以,业务招待费有扣除限额的