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公司24年12月购买一批方框和卡板1.1850万元,当时问说没有票,我12月入账是 借:周转材料 贷银行存款 结转 借管理费用 贷周转材料 但是在25年1月24日对方开票了专票(税额1363.27)请问我怎么处理呢?可以写下1月份做账的分录吗?

2025-02-06 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-06 15:21

借应付账款贷周转材料1.185。 借周转材料贷利润分配未分配利润1.185 借周转材料11850-1363.27 应交税费,应交增值税进项,1363.27 贷应付帐款 借利润分配未分配利润, 贷周转材料, 汇算清缴需要纳税调增1363.27。

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在该业务中,24 年 11 月转让小汽车时已收到了全部款项,即银行存款 18000 元和库存现金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不应再做 “借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 58000;贷:固定资产清理 58000” 的备查分录,因为实际没有形成应收账款。 如果之前误做了该备查分录,要将 “应收账款” 平账的话,可以做如下分录进行冲销: 借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 -58000 贷:固定资产清理 -58000 该分录以红字冲销的方式将错误记录的应收账款和固定资产清理进行了更正,使得账目回归到正确的状态,即不体现这笔不存在的应收账款。
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你好同学,稍等回复您
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晚上好,1.结转到去年12月,红冲前面的分录,录一个专票的分录可以, 这个方法太好了 2.红冲去年分录,再发票做正确金额的分录就好了,不用计提差异,2个分录在明细账里自动得出差额部分,这个税也就是差额才1000多,今年的分录中损益科目不用以前年度损益调整也是可以的,
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