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2023年收到的捐赠车辆可以计入到2024年1月份吗,45万多

2025-02-05 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-05 20:40

您好,可以记账在24年的,但成本费用不可以跨年,分录可以做的24年(涉及到损益科目用 利润分配-未分配利润 代替),但要在23年年度汇缴时申报的

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快账用户9899 追问 2025-02-05 20:47

是这样的,这是21年5月份收到捐款车辆,98万,两辆车,当时会计只把税费记账,没计入固定资产,现在从2022年开始整理账务,21年的账务不能动,所以想着记到2022年1月份的,不知道可不可以,不过固定资产不记又不行,

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齐红老师 解答 2025-02-05 20:49

您好,规范当然不行嘛。进项税金额也是要和我们的存货、资产等数据进行比对的,另外捐赠这是营业外收入,我们延期申报收入了,税务怎么会同意嘛

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快账用户9899 追问 2025-02-05 20:52

那怎么办嘛,要记的话除了增值税外还要缴纳企业所得税,都要补交税款,税款金额也不少,滞纳金也不少应该可是固定资产不记又不行

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快账用户9899 追问 2025-02-05 20:53

不记行不行呀,可是日后的燃料费维修费都有冲突呢

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齐红老师 解答 2025-02-05 20:56

您好,就是嘛,税务不查没事,查了补税,滞纳金,一样都少不了。权衡一下利弊,要补很多税就冒险补在24年,但这是有风险的哦

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快账用户9899 追问 2025-02-05 20:58

那怎么办嘛,有没有什么更好的解决办法,如果必须要记的要记上木呀,税务局免不了改的

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齐红老师 解答 2025-02-05 20:59

您好,只有2个方法,要么补在当年无风险先交了滞纳金,要么补在24年税务查出再交滞纳金

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快账用户9899 追问 2025-02-05 21:03

那就是说先计入到2022年一月份的固定资产和营业外收入中,然后能补尽量补在2022年的1月份的收入和所得税吗,然后可以每个月计提折旧吧

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齐红老师 解答 2025-02-05 21:04

您好,是的,这个要补很多滞纳金的(每日0.05%),这隔了3年了,

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快账用户9899 追问 2025-02-05 21:07

比如483000*2=966000 966000/1.01*0.01=9564.356435644 9564.36*0.005=47.8218 365*3*47.82=52362.9 光滞纳金就这样了,还有所得税是吗

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齐红老师 解答 2025-02-05 21:10

您好,这个算的增值税, 我们没有的,因为取得发票是进项税,营业外收入966000减12个月折旧费,这个计入利润表,如果没有亏损就是有所得税,要交滞纳金

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快账用户9899 追问 2025-02-05 21:11

比如记到2024年或2024年度的第4季度会如何呢,税务局会同意吗,那样会不会减少点滞纳金,不过折旧做不了三年的,只能近几个月的,

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齐红老师 解答 2025-02-05 21:11

您好,税务当然不会同意,会让我们改申报在21年,我们这样做是赌税务查不到

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快账用户9899 追问 2025-02-05 21:12

对,明白了,稿糊涂了刚,2022年是盈利的,2022年的所得税是2.5%对吗

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快账用户9899 追问 2025-02-05 21:14

比如 车辆盈利800000加上账上的利润 800000+20000=820000 820000*0.025=20500 20500*0.0005=10.25 10.25*365*3=11223.75 是这样吗

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齐红老师 解答 2025-02-05 21:15

您好,是的,是分档次的,100万以内是2.5%

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快账用户9899 追问 2025-02-05 21:17

那我这个算的是对的是吗,所得税20500 滞纳金11223.75 合计补税31723.75

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齐红老师 解答 2025-02-05 21:22

对对,刚才我们同时发的信息,现在才看到上面计算的

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快账用户9899 追问 2025-02-05 22:06

可现在我找了他们的发票都是2020年年底的车,是在2021年5月份交的车购税,这可以记在2022年年初记账吗

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齐红老师 解答 2025-02-05 22:07

您好,我们上面就在沟通这个跨期的问题,规范当然不可以的嘛

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