您好,这个是可以记账的2022年1月的,能
老师你好,请问我公司2022年买了一辆车,10月份卖给了第三方,没有收钱,第三方把这个车卖了余款又买了一辆车,就挂在了另外一家公司。目前的问题是,当时把这个车卖给了第三方,报了增值税。我这边怎么进行账务处理喃?主要是没有收到钱,但是又报了税,这个不做,收入就对不上。
公司2022年10-11月份报废车辆,其中两个挂车是2013年8月份以前购买的,没有抵扣进项税,用简易征收办法3%减按2%计算缴纳的增值税,现在看到报废车辆不适用这个政策,需要按照13%计算交纳增值税,需要更正申报去年的增值税纳税申报表吗?那样就会有滞纳金
老师好,公司近两年没有业务,没怎么开发票,去年年底买了一辆车,130多万,发票日期22.12月份的,我把账记在今年3月份,计提折旧从4月份开始计提可以吗,还是需要补计提1-3月的,同事说不用补
老师我公司去年九月份的购的一辆车(发票是2022年9月开具的)。那时候没有入账,就是没有投入使用,那我们这个今年一月份入账,然后开始计提折旧,然后税务上也是啊,从今年1月开始计提折旧这样可不可以?但是汇算清缴已经做完了
汽车销售服务公司法人贷款买入的车辆,再以以租代购方式租给司机,3年租金付满了可以过户给司机。1.法人贷款买入的车上公司户,公司每一期给还车子月供。这个车入账时如何账务处理,还月供时又如何账务处理?2.车子以租代购给司机,司机交了部分留购款也就是首付款后,然后付3年租金,3年租金付满车子可以过户给司机,问一下,收到留购款如何账务处理,收到每期租金如何账务处理,车子是否需要计提折旧呢?折旧算租车成本吗?
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
借:固定资产 493800 固定资产 493800 贷:营业外收入-捐款 987600
嗯对,这个是允许的哈
这样记吗还是票上价税合计 452000一辆,增值税 52000/我们缴纳的车购税41800一辆的 这个是捐款的
这样记吗还是票上价税合计 452000一辆,增值税 52000/我们缴纳的车购税41800一辆的 这个是捐款的 固定资产的记账金额就是400000吗还是,452000
对,这个理解是没错的哈
那固定资产金额呢填不含税金额还是含税金额金额,要么说捐款收到的车辆按不含税金额来记固定资产,公司买的按含税金额记固定资产吗,我确定一下金额可以的
可以,这个按照金额入账
我就说按哪个金额记账
你按照不含税的金额,做固定资产,就行
欧克 好的
嗯嗯早点休息了这个