你好,这个你要去盘点现有的数据,把盘点的数据作为期初数。
你好,我接了个公司,以前没有建账,只有进销存,费用流水,我从10月开始建账,把1~9月的做成期初余额,可现在期初余额不平。怎么办?
老师您好,我们公司以前代记账做着,现在我看着往来账中有应付账款金额很大,查了查以前的凭证,是没有任何原始凭证,做了一笔暂估成本低,凭证,借主营业务成本,贷应付账款,我对于这种账,我要怎么做
你好,有一个公司以前没有做账一直在营业,我现在做会计,这个账怎么建?我现在只有2021年1-3月的原始凭证,帐上也有余额的,这个怎么建账?
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
我们接着代账公司之前的帐做,应该是从6月份开始,代账公司已装订凭证至5月份,但是公司还有很多业务没做进去,特别是2-5月份的原始凭证也未做,这个咋弄呢,凭证装订也应该接着他们的月份来做,
外购动力费用的相同【zuoye7】2024年6月,江南公司共用电32500千瓦时,每千瓦时电费1元,共发生费用32500元。该企业各部门均安装有电表,电表显示各部门的用电情况如下:基本生产车间生产产品用电24000千瓦时,照明用电4400千瓦时,其中一车间用电2000千瓦时,二车间用电2400千瓦时。辅助生产车间有供电车间和修理车间,供电车间用电1500千瓦时,修理车间用电1000千瓦时,企业管理部门用电1600千瓦时。基本生产车间生产A、B两种产品,本月A产品的生产工时8000小时,B产品的生产工时4000小时。该企业采用生产工时比例分配法分配动力费用。下月初支付供电局电费共计35725元,其中电费32500元,增值税4225元。
老师,请问发现2020年对方汇款备注写错,是否要现在退回重新打款。
老师,这题答案D不对吗?麻烦老师解答下,宋生老师,朴老师,家权老师不要接手
请问老师,我司给B公司提供膜片,一个膜片1元钱,B公司给我司加工成品,一件成品去掉我司膜片钱是2元钱,那B公司给我说开2元/件产品发票给我司,就是我司应付B公司的加工费?
录入的应收账款期初余额612570是对的,本期收回101370也是对的,本期应收余额511200,也是对的,但是最后本年累计里面的收回713940,这个数据不对,不知道是什么地方有问题
开油的发票,必须是公司有车才能开吗,如果老板的车加油能开油票入账吗
老师,外贸企业出口退税发票配单配错了,如何撤销
老师我们公司设立分公司、分公司经营范围选择我们和总公司一样、经营范围内有许可项目。那分公司还要去办理许可证吗、总公司就有
老师好,去年我公司开的有一张发票 品名开错了,税率是对的。开错品名的税率更高,请问我现在需要调整吗?谢谢!
老师您好!请问下报印花税时间选择,因为只能一个时间,那么这个时间是选今天的时间,选2月28日,比较好,谢谢