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老师,报增值税,跟做账没什么关系吧?增值税就是上个月的销项税减去进项税老师那个进项税,是不是以前年度,以前月份都可以,认证抵扣

2025-02-05 08:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 08:37

不能说没有关系,你没有做账也可以申报了增值税。但是你账上和申报的需要是一样。 这个进项可以是以前年度的,也可以是当月的。现在抵扣增值税没有时间限制。

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你好,不是的,他是你以你认证的为准,你不用全部都转到进项里面,你认证多少转多少就是 抵扣不完的留底,下一个月可以继续抵扣,在主表它有体现这个留底。
2023-08-31
您好,这个是不能抵扣的。
2021-12-24
你好 只要勾选认证了的话 就需要申报的 除非你们没有勾选认证 不过申报没关系 没有销项可以作为留底税额
2019-10-09
同学,你好 没有进项发票,不需要认证了
2023-06-04
您好, 九月份开出来的增值税进项发票不可以抵扣八月份的税款
2020-08-31
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