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老师,报增值税,跟做账没什么关系吧?增值税就是上个月的销项税减去进项税老师那个进项税,是不是以前年度,以前月份都可以,认证抵扣

2025-02-05 08:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 08:22

那你不做账也可以申报增值税。但是,你申报的和账上的需要是一样的。进项税额可以是以前年度的发票。

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快账用户7965 追问 2025-02-05 08:24

老师,我第一次做一般纳税人的账,老师我不知道,销项税跟进项税,还有交了增值税跟没交,都怎么做分录?

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齐红老师 解答 2025-02-05 08:25

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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齐红老师 解答 2025-02-05 08:25

缴纳借应交税费,未交增值税贷,银行存款。

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你好,不是的,他是你以你认证的为准,你不用全部都转到进项里面,你认证多少转多少就是 抵扣不完的留底,下一个月可以继续抵扣,在主表它有体现这个留底。
2023-08-31
您好,这个是不能抵扣的。
2021-12-24
你好 只要勾选认证了的话 就需要申报的 除非你们没有勾选认证 不过申报没关系 没有销项可以作为留底税额
2019-10-09
同学,你好 没有进项发票,不需要认证了
2023-06-04
您好, 九月份开出来的增值税进项发票不可以抵扣八月份的税款
2020-08-31
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