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企业税审需要注意什么事项?

2025-02-03 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-03 13:18

同学你好! 不用刻意准备,审计师来审查前,会让你们提供一系列资料的, 他们要什么资料,正确提交就行

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您好,需要和对方确认好审计期间和需要审计的主体才成。
2024-07-02
收入方面 整车销售收入:核实售价合理、收入完整入账,关注销售折扣、赠品的税务处理。 售后服务收入:区分工时费和配件费,确保收入及时准确入账,废旧配件处理收入也要计税。 金融服务收入(如有):按规定缴纳增值税,注意收入确认时间和金额。 成本方面 整车采购成本:检查发票有效、符合抵扣条件,关注库存管理。 售后服务成本:核实配件成本和人员工资,区分成本和销售费用。 费用方面 销售费用:核实广告费用扣除标准,检查展厅租金等费用。 管理费用:检查发票真实性,按规定计算折旧和摊销。
2024-12-11
在进行在任审计时,需要注意以下事项: 1.独立性和客观性:审计人员应保持独立性,避免利益冲突,确保审计结果的客观性和公正性。 2.审计计划:制定详细的审计计划,明确审计目标、范围、重点、方法和时间表,确保审计工作的系统性和全面性。 3.风险评估:在审计前进行风险评估,识别和分析可能影响企业目标实现的内外部风险因素,以便确定审计的重点领域。 4.合规性检查:确保企业的业务和管理活动符合相关法律法规、行业标准和内部政策。 5.内部控制评价:评估企业内部控制系统的有效性,包括制度建设、流程设计、权限分配、监督检查等方面。 6.沟通与合作:与被审计部门保持良好的沟通,确保审计工作的顺利进行。同时,与管理层和其他相关部门合作,共同推动问题的解决和改进措施的实施。 7.保密性:在审计过程中,对涉及的敏感信息和商业秘密要严格保密,防止信息泄露。 8.审计证据收集:收集充分、适当的审计证据,确保审计结论的准确性和可靠性。 9.问题记录和报告:记录审计过程中发现的问题和异常情况,并及时向管理层报告。审计报告应清晰、准确、完整,提出具体的改进建议。
2024-04-01
您好! 1.遵守法律法规要求:确保内部控制审计遵循相关法律法规,如《企业内部控制基本规范》及配套指引 2.风险评估:识别和评估影响企业内部控制系统的风险,包括固有风险和控制风险 3.内部控制的设计和运行:评估内部控制系统的设计是否合理,以及是否得到有效执行 4.重要性水平:在财务报表审计中运用重要性水平,以评价未更正错报对财务报表和审计意见的影响 5.企业层面控制和业务层面控制:测试企业层面控制和业务层面控制的有效性,包括信息系统对内部控制的影响 6.审计证据:获取充分、适当的审计证据,以支持内部控制有效性的评价 7.书面声明:从企业获取关于内部控制有效性的书面声明,并确保企业已披露所有已知的内部控制缺陷 8.沟通:与企业董事会、管理层和审计委员会进行有效沟通,特别是关于内部控制重大缺陷的沟通1 9.审计报告:出具内部控制审计报告,包括对财务报告内部控制的意见和非财务报告内部控制重大缺陷的描述 10.审计工作底稿:完整记录审计工作情况,包括审计计划、风险评估、测试结果和审计结论 11.审计范围限制:如果审计范围受到限制,注册会计师应当解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告
2024-04-25
1.内部控制的健全性与有效性:审计需要检查银行是否制定了保函等担保类业务的基本管理制度和操作流程,是否建立了岗位职责制度以及不相容职责分离的情况。此外,还需确认银行是否具备法定担保资格,保函业务是否经过适当的批准和授权 2.财务核算的真实性与完整性:审计应确保保函业务已纳入统一会计核算,及时登记、销记相关科目,并定期核对账簿。同时,需要检查银行是否将垫款纳入表内核算和管理,以及收入是否正确记录并反映在适当的会计期间 3.合法合规性:审计需要审查保函业务是否遵循了法律法规、监管部门的规定以及国际通行惯例。需要检查银行在办理保函业务时是否审查了客户的资信,申请人是否符合担保条件,以及是否有真实的贸易背景41。 4.风险管理的有效性:审计应检查银行是否设立了风险管理职能部门,是否建立了风险管理制度和办法,并对担保类业务风险进行了持续评估和监控。此外,还需检查银行是否采取了收取保证金、抵质押等方式来控制风险 5.保函条款的审查:审计时应特别注意保函的独立性、不可撤销性、见索即付等关键条款,确保这些条款满足实质需求,并且没有违背保函独立性的文字表述 6.客户与项目的审查:审计需要评估申请人及反担保人的资信、资格审查,对受益人的资信调查,以及所在国的经济环境、政治局势和法律、惯例的了解
2024-05-17
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