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2024年9月收到的成本票,但是2024年没有税前扣除,还没有汇算清缴,2025年1月对方将此票红冲并重新开具,2025年第一季度申报经营所得个税时应如何处理,此张发票可以在2025年个税表上直接税前扣除吗

2025-02-03 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-03 15:20

你好,不可以在25年扣除,该发票即便在25年红冲重开也是24年的成本发票,根据所得税税前扣除凭证取得时间的规定,最长5年,在发生年度扣除。

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快账用户5039 追问 2025-02-03 15:27

小企业会计准则适用的是未来适用法,24年也没有税前扣除,那这张发票岂不是没用了,要想税前扣除解决办法是什么

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齐红老师 解答 2025-02-03 15:31

个体工商户么?24年9月收到发票当时是没有入账吗(24年没有税前扣除的原因)?如果是没有入账,这种情况下可以入到25年1月。

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快账用户5039 追问 2025-02-03 15:51

是普通合伙企业,申报的是经营所得个税,9月没税前扣除是因为利润太低,所以让对方帮忙红冲在25年1月并在1月重新开具了,像这种情况按季申报的利润表上的成本费用一栏是不是得加上这一笔费用,按月申报的增值税里面的进项税额已经在24年抵扣了,这是一张专票,像这种情况如何处理,这会不会导致增值税收入与所得税收入不一致需要写情况说明

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齐红老师 解答 2025-02-03 16:14

先说已经抵扣进项税,红冲发票,系统会自动带出负数进项税额,你只需要把那个重新开具的发票再认证一下就可以了。以后不要这样操作了,不打算入账扣除就不要抵扣。把这个成本发票正常入到25年1月就可以了。这个跟收入是有点关系,最多也就是收入与成本不匹配,但是发票已经重开到25年1月了,只能这样做了。可能会推送红字发票的风险疑点,那个收入的风险会低一些。

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快账用户5039 追问 2025-02-03 17:11

按季申报的利润表上的成本费用一栏是不是得加上这一笔费用呢,因为25年1月红冲了再重新开具,相当于1月没有这笔费用,系统也不会带出这笔费用

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齐红老师 解答 2025-02-03 17:36

嗯,是的,需要加上这笔费用。

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