是的,不需要调整的。
假期2001年7月15日购入一台不需要安装的机器设备,以银行存款支付买价30万元,增值税5.1万元,采用双倍余额递减法计提折旧,预计使用年限为十年,预计净残值为0.5万元,2008年9月30日将该机器出售收取价款五万元,增值税0.85万元,支付清理费用两万元 在编制会计分录时,最后借:固定资产清理 贷:固定资产处置损益 这里的金额是支付清理费用的两万元吗,还是要自己算一下,如果要自己算那应该怎样算呢
1、请问企业所得税季报表中的资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表中的第7行:(一)500万元以下设备器具一次性扣除 对应的第4列(享受加速折旧优惠计算的折旧/摊销金额)应该如何填写? 假设我公司在今年1月份购买10万元的固定资产,到了9月份已经计提折旧1万(假设),那么我公司准备在9月份所得税季报时候享受固定资产一次性扣除的优惠政策,我公司的账面折旧和税收口径折旧一致都是1万,那么在第3列(按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额)填写的是1万,第四列填写的是10万,这样的话第6列(享受加速折旧/摊销优惠金额)就是9万同时也等于第5列(纳税调减金额)的9万,这样是否正确? 2、请问我公司的应收账款10万无法收回,与债务人达成债务重组协议,对方只偿还我2万就可以了,8万元做营业外支出,我方在企业所得税前扣除的凭证除了债务重组协议还需要什么? 3、请问我公司向自然人支付佣金,当月支付的佣金为1万元,低于2万未达到增值税起征点,该自然人可以去税务局代扣发票吗?
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
处理固定资产是否会出现累计折旧余额是借方的情况? 如果没说明入错账了,累计折旧之前用了两个核算维度,一个办公家具,一个电子产品,2022年11月处理家具和电子设备的的时候应该用错了核算维度,导致2022年底的累计折旧就是借方余额了,请问一下现在2023年汇算清缴的累计折旧要怎么写,然后要在汇算清缴前调整一下账务科目吗??
公司可以替别人收货款吗,对方要求对公转,但是不开票,也不会回头
报销人员因相关的支出没有取得发票如何处理,有加油票,船票,餐费等?用其他同类型的发票冲抵可以吗?只是发生的时间不一样而已
公司账户取现金给员工发福利用途写什么比较好。
兼职会计工资怎么入账
我们是购货方2023年,2024年收到收到销售方开来的成本票,已抵扣进项做了成本,2025年1月因为有的货物需要退货,对方就作废了2023和2024年的发票,我们2025.1要怎么做账?老师写下详细分录。是用以前年度损益科目还是直接冲销成本?
老师,我想问下广场车位租赁一年收入72000元,如果要估算交的所得税的话,是不是估算这个租赁的成本。如果估算车位成本是50000元的话,利润25000*0.25*0.2=1250,那1250就是这个车位租赁要交的所得税?车位租出去5年,那土地使用税是面积20平米*5年*6元=600元?
老师,个人收到工程款代开发票可以自己在app上开吗?还是必须去税局开?自己开怎么操作呢?
老师咨询一下法院强制执行工程款,要求单位提供工资表金额较大需要人数多工资表,现在公司用了自己的员工但是这部分人公司不欠他们工资,发了让他们退回公司可以吗
请郭老师回答一下关于“公司注销”的问题,其他人不要接,接了也请退回
开建筑服务发票时跨地(市)标志怎么选
不调的话,税会不一致,没关系吗?
对的是的,没有关系的