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老师,24年12月的成本发票这个月报销,具体分录要怎么写。

2025-01-26 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-26 08:48

借利润分配未分配利润 贷银行存款 汇算清缴调减

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快账用户2738 追问 2025-01-26 08:56

不用以前年度损益调整这个科目,是吧。

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齐红老师 解答 2025-01-26 08:58

企业会计准则用以前年度损益调整 小企业会计准则用利润分配未分配利润

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快账用户2738 追问 2025-01-26 12:37

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-26 12:39

不用客气周末愉快

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您好,多出的0.2万是要进23年成本还是在24年利润里呢,这些产品都卖完了么
2024-05-22
你好是的,计提12月xx费用
2025-01-06
你好,出口退税会计分录 (1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) (2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) (3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的应退税额做如下会计处理: 借:其他应收款--出口退税 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (5)收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税  
2024-12-21
您好 抱歉点快了 没注意是郭老师指定回复 对不起 请问收到货物的时候分录怎么写的 货物有没有对外销售
2023-12-30
同学你好 对的 纳税调整项目明细表调增
2024-04-02
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