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11月开销售发票时,其中有一个FOB费用重复开了两次,现在对方要求做一笔应付冲减应收,这笔应付的分录应该怎么做,借方是直接冲主营业务收入-FOB费用,贷方:应付账款?

2025-01-24 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-24 14:01

你好可以可以这么做的

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快账用户9502 追问 2025-01-24 14:03

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-01-24 14:04

不用客气,工作愉快

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相关问题讨论
你好可以可以这么做的
2025-01-24
1.先将之前的房租分录反向冲销:借:其他应付款-备用金(金额为原来借方的金额)贷:管理费用-房租(金额为原来贷方的金额) 2.然后,重新做一笔贷方对应公账的分录:借:管理费用-房租(正确的金额)贷:银行存款(正确的金额)
2023-12-05
可以的,可以这么做。
2022-04-15
没有发生这个业务还是说没有拿到发票?
2025-01-10
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
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