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老师,我们供应商开给我们发票52000,但是发现金额多了2000,他们不肯作废发票,让我们开2000发票对冲,不可以这样做吧?

2025-01-24 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-24 10:52

您好,这个是不可以的,不能这样

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快账用户2123 追问 2025-01-24 10:53

是啊,我们没有和供应商发生业务,不能开票

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齐红老师 解答 2025-01-24 10:54

您好,这个的话是不能的

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快账用户2123 追问 2025-01-24 10:55

老师,这个属于对开吗?对开是不允许的

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齐红老师 解答 2025-01-24 11:06

您好,这个是不能对开的

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快账用户2123 追问 2025-01-24 11:07

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-24 11:11

不客气的,祝您开心

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您好,这个是不可以的,不能这样
2025-01-24
在这种情况下,你们可以选择开具一张负数的发票(红字发票)来冲抵之前多收的2000元,然后将多收的钱退还给客户。这样既可以保证账目清晰,也符合税务规定。直接作废原发票并重新开具新的发票也是一种方法,但操作上可能更复杂一些。
2024-11-08
您好 是应该让客户给开红字申请表,您单位才能开红冲票 不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧
2020-08-14
同学,你好 你方开具红字信息表,对方开具红字发票给你们
2024-01-05
说明对方的会计就是250呀。自己开负数发票就解决了的
2023-04-08
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