是需要通过其他应付款科目的哈
老师 两个公司挂的往来款用其他应收应付科目,还钱回去的分录可以做成:借:其他应付款,贷:银行存款吗
像这样的原始凭证是不是 直接做 借,库存商品 应交税金(进项)贷,银行存款,不需要去做应付账款科目,再去付了银行存款了,直接可以做一笔分录
公司收到一笔钱,又原路退回去了,记账是银行一借一贷就行?还用挂一下其他应付款再付出去吗?
老师,报销费用很多笔分录,一笔支付出去的,各个凭证我可以直接贷银行存款吗?还是先贷其他应付,再整做一笔银行存款,谢谢
老师,有一个问题想问一下,嗯,公司的费用报销都是先有一部分是先同事垫付,然后再进行费用报销支付,我需要做两笔分了吗?一笔是借:费用,贷:其他应付款,另外再做一笔借:其他应付款,贷:银行存款。还是可以做一笔处理,借:费用,贷:银行存款
被投资企业是哪一方?
我们分包方不能开票,找了一家公司给我们开票,可以接收吗?
老师老板做一个项目是卖毛石,他想要用商贸公司销售,商贸公司还是一般纳税人的,取得不了进项票,那可以用个体工商户销售吗,得200万左右
老师请问一下。公司对外投资的话。是不这家公司得是投资单位的股东才可以
老师您好,请问一下5000一下的可以不用放固定资产是吗
你好老师,出口日期为2025.1.17,入账日期是2025.1.10可以吗,会造成虚构收入吗
公司规定只给报销当年的发票,2024年的打车行程,在2025年开的发票,可以用吗?
甲方用建行e信通给我公司我公司的开户行是中国银行可以支付吗?
年末计提成本,要是后面取的的发票没有计提那么多是不是要做以前年度损益调整、怎么做呢
老师:1月15日前给员工按计提工资5000元,申报的个税为0,现在发放工资时,有变化,成了5800,个税已经申报过了,要怎么处理呢?