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老师,24年前任会计做的账太乱了,公司给供应商付的货款,供应商发票都开过了,账没有给做进去,还有这些应付的账,尾款都结清了发票也开了,他还挂在应付账款的借方,贷方为0,结果,25年我接手的时候,应付账款余额为贷方,为负数,我做账的习惯是用预付账款科目,所以我把应付账款重分类到预付账款了,但是现在出现一个问题:预付账款的借方余额一直挂着,没办法借贷相等,把去年的金额给平掉,老师,我想把预付账款的借方金额调到营业外支出,然后再转到利润分配科目,可以吗?

2025-01-24 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-24 08:57

同学你好 这个可以的,汇算清缴调增就可以

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快账用户4513 追问 2025-01-24 09:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-24 09:33

满意请给五星好评,谢谢

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