您好,你开发票,有发票,有发票对银行,没有收到的就要业务员去收款
老师好,请问公司大额预收款如何处理,老板不让转成收入,对方公司不想退回去
老师,请问有一个客户,想让我们发布广告,但是想私对私打款,请问,我司员工个人卡收款后转回公司账户,可以吗,账务如何处理
建筑公司欠公司款项,对方让公司提供几个私人账户,通过发放农民工工资的形式来支付这笔账款。请问老师这样操作对公司有什么影响吗?应收账款会长期挂在账上要如何处理?
销售折让是对账之后 协商决定的,折让金额通过打款给对方,没有冲应收,请问该如何入账
老师您好,公司收到对方公司的技术服务费,也就是说我们公司为对方公司提供技术服务,然后对方付给我们公司技术服务费,请问成本怎么计提呀?我做的两笔分录是,借:银行,贷:应收账款,借:应收账款,贷主营业务收入,贷:税金,请问需要几天成本吗?时间没有付出去成本,只是付出去技术服务,请问成本如何计提
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
那其他应收该怎么对呢?
其他应收款是个人的吧