你好贷应付帐款的
U8采购发票跨月,等发票到了是不是录入供应链下的采购发票然后去应付生成凭证,但是成本怎么结转呢?成本是这个月结转还是上个月
老师,进项勾选是当月勾选还是在次月申报前勾选确认进项税额就行啊
老师好,过节公司发的福利费酒,可以开专票,这样的可以抵扣吗
请问一下,我公司参股的一家公司被吸收合并了,我们持有的股权换成了合并后的公司股权,现在的价值比原始投资要多,也就是产生了溢价,溢价部分是否需要缴纳税费?
两个人投资,房租提前交股东一人一份,每月核算利润的时候减去房租了,现在店面要转让,核算的时候,股东分配以前押的全年房租,设备转让费,我想问一下今年摊销的房租和剩下的房租,摊销的房租也应该给股东是不?剩下的房租也应该给股东是不?
工地预支施工费 从内账的角度 这种应该那么做账呢 放放什么地方好呢 需不需要填写什么单据呢
公司老板给自己女儿买一块地,公司出钱建楼房,建好的楼房装修好出租给公司使用,建设过程的费用是开什么发票,如何入账
老师用作备用金的卡如果向外支付,无票业务是不是要做账,纳税调增,如果入内账,还能用备用金的卡支付吗
你好 老师 金蝶软件期末结转出现对话框 建议删除2023年以前的历史余额数据,是否删除? 我点 是 还是 否?谢谢
老师,我想问一下。企业所得税免税的和不勉税的,成本区分不开,那涉及到的个人经营所得税,怎么交啊,是全额,还是怎么交
老师,可是我付尾款的时候写的是预付账款,我做账是一预到底的
贷方,我应该写应付账款还是预付账款?我刚才打错字了,写成了预收账款
应付帐款 之前做的应付帐款科目
那我这个尾款的预付账款怎么办?可不可以我写预付账款,等到年底我做重分类?
你好,同一个客户用一个往来客目,这个能理解吗?如果能理解的话,他一定要用预付账款。你这样的话,他不就是用了两个科目了。
一预到底是你之前用了预付账款,然后和这个客户一直都用预付账款。 那同样的,你之前和人家用的是应付账款,现在也是用应付账款这个科目。
我明白,老师,如果我不想用24年会计用的科目,我现在用了预付账款科目,到年底做重分类,把24年会计做的应付账款分类到预付账款,可以吗?
不想用的话可以自己选,
我的问题:到年底做重分类,这种操作可以吗?
每个月都要重分类 不光是年底
老师,那做重分类的话,要附上什么说明吗?
什么说明都不需要,财务报表里面做就行。