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老师,您好,24年给供应商付的第一笔预付款,会计做的是应付账款科目,然后25年,我来接手会计,我给同一个供应商付了尾款,做的是预付账款科目,收到供应商的进项专票,我的分录写 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款 还是写预收账款?

2025-01-23 08:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-23 08:24

你好贷应付帐款的

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快账用户3198 追问 2025-01-23 08:33

老师,可是我付尾款的时候写的是预付账款,我做账是一预到底的

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快账用户3198 追问 2025-01-23 08:34

贷方,我应该写应付账款还是预付账款?我刚才打错字了,写成了预收账款

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齐红老师 解答 2025-01-23 08:36

应付帐款 之前做的应付帐款科目

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快账用户3198 追问 2025-01-23 08:37

那我这个尾款的预付账款怎么办?可不可以我写预付账款,等到年底我做重分类?

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齐红老师 解答 2025-01-23 08:41

你好,同一个客户用一个往来客目,这个能理解吗?如果能理解的话,他一定要用预付账款。你这样的话,他不就是用了两个科目了。

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齐红老师 解答 2025-01-23 08:41

一预到底是你之前用了预付账款,然后和这个客户一直都用预付账款。 那同样的,你之前和人家用的是应付账款,现在也是用应付账款这个科目。

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快账用户3198 追问 2025-01-23 08:50

我明白,老师,如果我不想用24年会计用的科目,我现在用了预付账款科目,到年底做重分类,把24年会计做的应付账款分类到预付账款,可以吗?

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齐红老师 解答 2025-01-23 08:50

不想用的话可以自己选,

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快账用户3198 追问 2025-01-23 08:52

我的问题:到年底做重分类,这种操作可以吗?

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齐红老师 解答 2025-01-23 08:54

每个月都要重分类 不光是年底

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快账用户3198 追问 2025-01-23 09:02

老师,那做重分类的话,要附上什么说明吗?

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齐红老师 解答 2025-01-23 09:03

什么说明都不需要,财务报表里面做就行。

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