你好,一年以内不跨年的费用可以不摊销。建议用第二种方式,就是往来过渡一下。
老师,我公司租赁了一个办公地,刚交了租金和押金。分录这样写对不对? 借:预付账款 贷:银行存款 借:其他应收款—押金 贷:银行存款 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租
交一年房租会记分录是不是用借预付账款房租,贷银行存款,分摊时用,借管理费用房租,贷预付账款房租 如果是超过一年以上用借:长期待摊费用- 贷:银行存款 摊销时:借:管理费用--房屋租金 贷:累计摊销是不是老师
老师好,请教一下 房租的分录,这两个有什么区别: 1、借 预付账款 贷 银行存款 月末: 借 管理费用-租赁费 贷:预付账款 2、借 长期待摊费用 贷 银行存款 借 管理费用-租赁费 贷 长期待摊费用
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
这两笔账有什么区别?是否表达的意思一致 12月 借:应付账款 贷:银行存款 2月 借:管理费用-房租 贷:应付账款 12月 借:预付账款 贷:银行存款 2月 借:管理费用-房租 贷:应付账款
1000元的业务招待费,账务处理怎么做
公司租赁场地,再把场地部分租给其他公司并收到租金,但是没有开票,这样会计分录怎么写
2025年初级会计报名流程
老师,工商年报资产状况信息的纳税总额,是不是打开电子税务局把去年1—12月,打印完税证明上面的数据直接拿来填列
客户要求我提供基本存款账户信息表带公章的。请问可以提供吗?有什么风险?
社保基数和工资缴纳基数不一致有什么风险
公司和A公司是真实交易的 取得了对方开过来的货物专票 但是对方被税务稽查 取得虚开进项发票 会影响我这边的公司抵扣进项吗?
目前,目前财务上的应付账款有 100 万,现在业务上和和对方去协调只需要付 80 万,在这种情况下,应该要哪些手续,如何做账务处理?具体的这个情况说明,以及双方的这个协议是应该谁,由谁去起草?
老师,一间商铺已经注册了一个个体户,想用同一个地址注册另一家小规模,可以的吗?
老师,老板名下一个小公司,没有员工开工资,但是个税不报还逾期,必须要报一个人,这种情况账上不计提工资行吗?
老师,如果不用第二种 可以吗?第一种不行吗?为啥要过渡?
老师,一般什么情况下需要过渡往来?
老师,那房租6000,交了3个月的,老板先自己付钱了,可以写 借:管理费用-房租费 贷:其他应付款-老板 借:其他应付款-老板 贷:银行存款 吗?这种情况不用预付账款过渡可以吗?
过渡往来是为了查账方便,如果想查账方便就过渡往来,老板垫付的那分录是可以的
好的,谢谢老师
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,生活愉快。