首先计算销售A产品的价款:2000×50 = 100000(元) - 销售A产品的增值税销项税额:100000×13\% = 13000(元) 接着计算销售B产品的价款:1000×40 = 40000(元) - 销售B产品的增值税销项税额:40000×13\% = 5200(元) 然后计算总的价款:100000 + 40000 = 140000(元) - 总的增值税销项税额:13000 + 5200 = 18200(元) 会计分录如下: - 借:应收账款——蓝天公司 158200 - 贷:主营业务收入——A产品 100000 - 贷:主营业务收入——B产品 40000 - 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)18200
销售给大明工厂A产品100件,每件单价200元;B产品50件,每件单价300元;销项增值税税率13%,款项尚未收到。分录题要求写出计算过程。谢谢
、向M公司出售A产品5000件,每件售价60元,出售B产品4000件,每件售价50元,增值税率13%。货款尚未收到。的会计分录
阳光公司2022年10月,发生以下销售业务:①7日,向甲公司销售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,开具销售专用发票,收到三个月商业承兑汇票②16日,向乙公司销售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,开具销售专用发票,货款尚未收到。③30日,根据销售出库单,计算和结转A、B产品的销售成本其中:A产品每件成本为40元,B产品每件成本为115元要求:计算并编制以上销售业务的相关分录。也要具体金额
2.出售产品A产品80件,每件售价为1000元,增值税率为13%,货款及税款尚未收到。的会计分录
销售给蓝天公司2000件A产品,单价为50元,和1000件B产品,单价为40元,增值税税率为13%,款项尚未收到
法院强制执行的扣款做的营业外支出,可以抵扣吗,是汇算清缴的时候调出来吗
增值税收入180万,企业所得税167.6万,预收15,万,差2.6万,应是哪出问题了?
郭老师,我们cif的成交方式,怎么确认收入,比如82000应收,出口收入80000,国际运保费其他应付2000, 第二,如果做好了2000其他应付,但实际少付了500,怎么做,计入什么科目
小规模确认收入的分录,和减免增值税的分录,动分别怎么做的
老师,我们是天津的,有房屋租赁出去,租给外地的公司,我要开具租赁发票,其中跨地(市)标志填写“是/否”呢
老师,网红在平台上的钱要提现,要上传发票,这个上传什么发票呀
老师好,房开企业办房本代交契税时税务系统带不出来二期项目,怎么添加
你好,我们公司是建筑公司一般纳税人,从农户取得免税的小树苗(购进发票上有“自产自销农产品”字样,)请问购买方可以抵扣9%增值税吗?
老师 水果能开免税发票吗
老师,这笔钱被法院强制执行支付的,怎么写分录?