是的,发工资就是那样做分录
老师,您好,我们支付给劳务派遣公司的员工工资和保险怎么做会计分录呀?劳务派遣公司给我们开的发票是劳务费!
老师,我们劳务派遣公司支付给临时工的工资,需要要求临时工开票给我们吗?还是只给他们申报工资就不用开票?
老师,有种临时工是劳务派遣过来的,我们会给劳务派遣付款,那这些临时工是不是不用申报个税
老师,劳务派遣的临时工,劳务派遣公司开发票。我们直接支付给劳务派遣公司的,这个会计分录怎么做。
想问 一下,付给劳务派遣公司的临时工工资,怎么入账呢?劳务派遣公司可以开发票我们吗
老师去年的账务做了成本和营业外收入,但是今年发展有错误,怎么调账,而且做账系统里没有以前年度调整科目,有利润分配未分配利润科目,这种的怎么调账呀老师
老师,年底了季度所得税报完了,关账了,又收到一些本年的高速费,不少,咋弄
选哪个呢?后期我还想参加中级开始,中级有从事行业年限限制吗?
我们是建筑工程有限公司,有个项目的机械租赁费,对方开票开成“经营租赁*租赁费”可以吗
老师 公司月月亏损 账上累计的和老板的其他应付款上千万 12月底的一笔挺大金额借款 除了付了100万货款 其他基本上老板都让打给他了 明天放假了 工资都发不下来 过年回来就是俩月工资没发了 公司如果破产了 员工工资还有望要回来吗
老师您好!24年年会,25年1月开会,发票也是25年1月,费用应该入24年还是25年,是小企业会计准则
退货需要开红字发票吗
老师,24年年度所得税报表的利润总额是负数,这个金额和23年账做出来的金额是不一样的(账里的负数金额更大),但是也不想更正了,报25年年度所得税的时候,弥补以前年度亏损如果填0,或者填写24年的年度所得税亏损的金额就不更正了可以吗
开票建筑服务*工程服务开成建筑服务*其它建筑服务,这种发票可以用不
1443吨等于多少立方米
不需要写应交税费啥的对吧,然后们自己员工就是先计提在发工资是吧
需要自己承担个税就要扣个税
对于劳务派遣应该是劳务公司负责个税,对吧,
我这边就是记录一下发的工资数对吧对于劳务派遣来说
那个不需要你们做工资,你们只是代发工资 借:应付账款 贷:银行存款 取得劳务发票冲运费自理
老师,我上面写错了?
不是应付职工薪酬?
你们只是代发工资,不是给自己的员工发就是 借:应付账款 贷:银行存款 取得劳务发票冲应付账款
冲应付账款是什么意思
就是这个意思 借:成本费用科目 贷:应付账款
普票已经给我们了,我们回来直接打钱就行。意思我现在还是要写两个分录?
借:应付账款9403.89 贷:银行存款 9403.89 借:成本费用9403.89 贷:应付账款 9403.89
先收到发票:借:成本费用9403.89 贷:应付账款 9403.89 后付款借:应付账款9403.89 贷:银行存款 9403.89