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老师,我们公司给劳务派遣的临时工发工资的分录,是这样做吗?

老师,我们公司给劳务派遣的临时工发工资的分录,是这样做吗?
老师,我们公司给劳务派遣的临时工发工资的分录,是这样做吗?
2025-01-22 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-22 10:57

是的,发工资就是那样做分录

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快账用户3588 追问 2025-01-22 11:01

不需要写应交税费啥的对吧,然后们自己员工就是先计提在发工资是吧

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齐红老师 解答 2025-01-22 11:04

需要自己承担个税就要扣个税

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快账用户3588 追问 2025-01-22 11:06

对于劳务派遣应该是劳务公司负责个税,对吧,

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快账用户3588 追问 2025-01-22 11:07

我这边就是记录一下发的工资数对吧对于劳务派遣来说

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齐红老师 解答 2025-01-22 11:07

那个不需要你们做工资,你们只是代发工资 借:应付账款 贷:银行存款 取得劳务发票冲运费自理

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快账用户3588 追问 2025-01-22 11:08

老师,我上面写错了?

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快账用户3588 追问 2025-01-22 11:09

不是应付职工薪酬?

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齐红老师 解答 2025-01-22 11:13

你们只是代发工资,不是给自己的员工发就是 借:应付账款 贷:银行存款 取得劳务发票冲应付账款

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快账用户3588 追问 2025-01-22 11:15

冲应付账款是什么意思

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齐红老师 解答 2025-01-22 11:18

就是这个意思 借:成本费用科目 贷:应付账款

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快账用户3588 追问 2025-01-22 11:21

普票已经给我们了,我们回来直接打钱就行。意思我现在还是要写两个分录?

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快账用户3588 追问 2025-01-22 11:24

借:应付账款9403.89 贷:银行存款 9403.89 借:成本费用9403.89 贷:应付账款 9403.89

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齐红老师 解答 2025-01-22 11:31

先收到发票:借:成本费用9403.89 贷:应付账款 9403.89 后付款借:应付账款9403.89 贷:银行存款 9403.89

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借:管理费用/生产成本-劳务费 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款
2024-04-06
你好,1、如果是临时工,并且与公司签订劳动合同,可以作为工资支出列支。 2、如果没有,需要到当地地税局开具劳务费发票,计入劳务费。
2021-07-28
你好,同学,可以开发票的 借管理费用劳务费 贷银行存款
2024-04-06
同学你好 借管理费用 贷银行存款
2021-07-02
你好 劳务派遣关系不属于临时工   劳动关系也不在你们公司  
2021-05-21
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