咨询
Q

老师,您好!我家有一个成品库--A组员工乙是专门为客户甲服务的,也就是说他的工资由客户甲支付,我们每个月代发,然后客户在支付给我们。比如员工乙11月份工资实际1000元(没有社保),然后他休息时间成品库同事代替她工作产生工资200元。那么计提11月份工资时会计分录是 借: 其他应收款-成品库A组1000元 销售费用-成品库 200元 贷:应付职工薪酬 1200元 实际收取客户甲支付的1300元,分录为借:银行存款 1300元 销售费用-成品库 -200元 贷:其他应收款1000元 营业外100元 这样做分录对吗

2025-01-17 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-17 10:27

你好,你的会计分录是对的

头像
快账用户1131 追问 2025-01-17 10:45

老师,员工预支工资分录 借:其他应收款-某某员工 贷 银行存款 这样做对吗

头像
齐红老师 解答 2025-01-17 10:45

是的,这个分录是对的

头像
快账用户1131 追问 2025-01-17 10:45

不用过一下应付职工薪酬吧

头像
齐红老师 解答 2025-01-17 10:46

借款不需要的,计提时需要过一下

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你的会计分录是对的
2025-01-17
同学你好 都是有发票的吧
2022-12-15
你好需要计算做好了给你
2022-11-16
同学你好 只是计算成本吗
2022-11-16
1生产成本-甲产品60000 -乙产品30000 贷原材料90000
2022-11-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×