你好,不良品不是本身就是你们公司的吗,为什么要花8元收回来呢?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
因为它只值8元/kg了
你好,不是的,我的意思是说这个不良品不是本身就属于你们公司的吗?你是从别的公司买回来的吗?
属于我们公司的
你好既然一开始就是属于你们的,为什么你们还要花钱把它买回来了?我是不理解这里。
我的意思是 这个不良品是我们的 但是它再次被循环使用 价值就变低了 那么这个中间就有会差异 这个差异咋入账
你好,这个公司不需要单独入账。 对于你们来说,成本就是一开始的成本。而 并不是后面的8元
那您的意思 是要么就是做成本 要么就是按照原来的价值 直接转入原材料-残次料吗?
你好,是的,就是这样