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老师,你好,是这样我们是测绘公司,平时很多专家评审费,这个费用很多专家是个人没办法开票,但是这也是很大一部分成本入不了账,我想问下这个怎么处理入账?

2025-01-16 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-16 11:01

你好,由于没有取得发票,只能是正常入费用,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整

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快账用户1956 追问 2025-01-16 11:02

就是说汇算清缴的时候这部分评审费不能税前扣除是吧?

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齐红老师 解答 2025-01-16 11:02

对 汇算清缴前是不能税前扣除的

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快账用户1956 追问 2025-01-16 11:02

这部分有办法处理吗?就是像这种个人的有办法开票吗?

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齐红老师 解答 2025-01-16 11:03

想要扣除 只能是以专家的名义去代开发票才成

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快账用户1956 追问 2025-01-16 11:05

还有个问题老师,就是我们差旅费报销单很多是有补贴的。补贴没有票可以直接做进账里税前扣除吗?这部分补贴要入账的话怎么做最合适?

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齐红老师 解答 2025-01-16 11:07

补贴得计入到工资薪金里才成

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你好,由于没有取得发票,只能是正常入费用,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整
2025-01-16
1.支付专家、评委、表演者费用: 借:应付账款  (或 其他应付款科目) 贷:银行存款 1.收到发票(如果可以的话): 借:管理费用/业务招待费 (或 根据实际情况选择合适科目) 贷:应付账款 1.拆分付款:如果需要拆分这笔费用,每次付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 1.活动结束,结清费用: 借:管理费用/业务招待费  (或 根据实际情况选择合适科目) 贷:应付账款 1.自行开具发票(如果可行): 借:管理费用/业务招待费  (或 根据实际情况选择合适科目) 贷:银行存款 应交税费——应交增值税(销项税额) (如果有税金的话)
2024-01-29
同学你好! 这种情况下,记入 管理费用-交际费 把那些个开支作一个清单,做附件 就行
2024-01-29
你好,同学。 没有成本,你去办理资质,挂证的相关费用就 是你的成本 啊
2020-11-18
你好这个你叫对方取得成本发票,借主营业务成本,贷应付账款暂估款
2021-07-29
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