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老师好,24年12月 做了一笔报销差旅费 借 费用 贷 其它应付 现在发现其中有一张票是25个1月1日开的,这个需要调整吗

2025-01-15 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-15 17:07

你好,不需要了,因为这个中间跨度没那么久。比如2024.12.31出差,开了2025.1.1的发票都是可以的。

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你好,不需要了,因为这个中间跨度没那么久。比如2024.12.31出差,开了2025.1.1的发票都是可以的。
2025-01-15
对的,是这么做的,可以这么做的。
2022-02-24
你好,根据你的描述(这笔凭证其实我这笔凭证不应该做),现在的调整分录是 借:预付账款 贷:以前年度损益调整—管理费用
2023-02-28
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
2024-01-27
同学你好 一月份报销的如果12月还没结账就放在12月哦
2024-01-19
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