你是小规模的企业是不是
老师,我们是总包,购买板房签订的材料合同,13个点,但是合同里面有一项是板房拆卸,也是13个点,合同是这样约定的,但是这一项我们公司的税务说要开9个点的建筑服务,这样就与合同不一致了,而且会相当于少交了几个税点给我们,有什么像这种情况如何避免呢
公司签了一个合同六个点的税票,但发票只能开三个点的发票让写一个为什么开三个点发票的原因这个怎么写?
有一分合同签订时谈的是8个点税率,但对方开具的发票是13%个税率,那合同上要写名吗?
签订员工宿舍租房合同时,合同内容写明是普通发票,物业方开具的是专用发票,税率5个点,需要退回重开吗
发票开具的是一个点,合同签订的是6个点的税费,这个怎么写情况说明呢
T3软件结转到9月10月显示查询不到新的10月的凭证,在下面的凭证查询又查的到凭证
旅游公司内账,单独支付市场部已离职员工的提成,没有做在工资表里面,以工资形式单独支付的话可以吗?然后以工资来做账,计提借销售费用—工资,贷应付职工薪酬—工资,支付借应付职工薪酬,贷银行存款。前面老师回答:以离职补偿来做账的话要怎么做账,用什么科目明细
您好老师,请问个税申报完也缴纳完啦,还可以从新申报吗?工资又增加啦需要怎么操作?
老师,您好,拿货冲抵销售返利是视同销售,那什么情况下销售返利要冲库存商品呢?
两个人平均合作投资47000,我出12000,对方出35000,盈利30500,人员成本9850,利润各50%我是不是要补给对方成本11500,人员工资4925,然后用成本47000减盈利30500
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,那这样还用冲库存商品吗?
旅游公司内账,单独支付市场部一个离职员工的提成需要做计提工资做账吗?还是要怎么做?
销售返利为什么要冲库存商品呢
之前把一笔应收账款做到了主营业务收入,这笔钱已经申报了,没有跨年
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,是吗?