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老师,我们账里面有一笔预付ETC往来款,现在需要冲销账面往来,打出来的发票有2023年和2024年的发票,2023年的发票在24年该怎么做处理啊

2025-01-13 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-13 08:00

你好,你如果想做规范,是进入借,待处理财产损益贷预付账款。 这个需要涉及到更正23年的汇算清缴

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快账用户6012 追问 2025-01-13 08:12

那如果我直接做进去营业外支出可以吗

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齐红老师 解答 2025-01-13 08:14

你好,可以的,操作没问题。

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快账用户6012 追问 2025-01-13 08:16

那到时候汇算清缴是不是需要纳税调增啊

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齐红老师 解答 2025-01-13 08:16

你好,是的,是需要调的。

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你好,你如果想做规范,是进入借,待处理财产损益贷预付账款。 这个需要涉及到更正23年的汇算清缴
2025-01-13
你好,没问题,是可以这么做的
2023-12-21
你好,预付卡的发票可以的,怎么不行?你买的就是预付卡,实际消费了,不就是赠送出去了?
2023-10-23
你好,学员,直接调到无票费用 借管理费用 贷其他应付款
2023-09-13
借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
2023-10-23
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