用现金付对方给你开收据,用对方的收据做附件
老师请问一下我们是建筑行业,现在要跨区域。合同已经签了,9月也收到对方的预付款了,但是我们没有开票给对方。请问老师我们9月需要做预缴吗?
老师,我们给客户开了12月的发票金额是5400元,但是后面都不再合作了,后面2月又退货了4500元,客户说冲减12月的货款,因为后面也没有再拿货了,那我们是拿回12月的发票减去退货的4500元,重新开900元就好,还是让对方就按照5400元付款,然后后面又退款给对方4500元?
1、付了客户十万保证金,需要对方开什么票据吗?这笔怎么做分录? 2、之前交货质量问题,客户罚我们款,有一万元应收款作为罚金收不回来了,需要对方给我们开什么票据说明扣我们款了吗?这笔账怎么做呢?
我们8月支付了一笔款项,对方也已经开票,但现在因为一些原因需要退一部分款项给我们,我们已经在11月开出了红字信息表给对方,但对方在11月并没有开红字票。现在想问的是我们在11月要进行账务处理吗?因为在我们的增值税申报表上已经看到这笔数据了。
老师好,有个问题,比如说我们开给客户5万美金发票,向客户收取款项5万美金,现在因为我们的原因,对方要少付给我们5000美金,只付4万5美金,但对方也不需要红冲这部分金额发票了,这种情况可以嘛?账务怎么处理
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
我说错了,我用现金给对方付款,但是对方说9月已经给我开过发票了,就不给我开收据了
但是发票我已经在九月做了入账
现在是12月现金支付做账的话,没有附件,因为发票附件已经被我用到了9月里面去了
发票和收据是两回事。如果通过银行汇款,可以不要对方的收据,可以用银行回单作为附件,现在你是用现金支付的,要对方给你开收据。
如果实在拿不到收据怎么办
必须要拿到哦,因为付的现金,拿不到收据后期就说不清楚了,对方可以说没收到哦