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借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应收账款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 老师,固定资产清理金额应该是处理价格吧?累计折旧金额应该填什么?车辆是转到法人的,账上必须做收入吗?还有税是指企业所得税吗?谢谢!

2025-01-12 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-12 08:29

第一个无定资产清理是你的原值减去折旧的。 第二个是不含增值税的金额。 第三个是第一个和第二个的差额。累计着就是你这个资产购入的次月到本月的折旧金额 账上做固定资产清理就可以的,企业所得税根据你的处置收益利润表看这个就行。

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你好,这个是没法处理的
2024-08-24
您好,是的,您的账务处理是正确的。
2023-05-09
您好 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 应收账款等 贷 固定资产清理 贷 应交税费-应交增值税-消息税额 借 资产处置损益 贷 固定资产清理 或者相反分录
2024-05-01
你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2021-04-07
你好,对的,分录就是这样做的
2020-08-10
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