咨询
Q

请问老师,公司收入150万,取得分包发票1%的普票70万!预缴增值税的时候进行了分包抵减,就是根据150—70=80万交的增值税,请问老师这个发分包发票在账务上怎么处理?

2025-01-11 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-11 21:59

您好,借:工程施工-合同成本-分包费 贷:银行

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
异地预缴 应按 200-(70 %2B 10)=120 万计算预缴销售额,之前按 200 - 70 = 130 万预缴有误。 本地申报 70 万专票可以勾选认证,不会重复交税。本地申报应纳税额 = 销项税额(按 200 万算)- 进项税额(含 70 万专票)- 已预缴税额(按正确方式算)。
2024-11-26
同学你好 这个你们双方协商哦
2020-09-14
同学你好 这个没有问题哦
2024-01-03
你好 可以按照差额征收 只要你们是总分包的模式!
2020-09-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×