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老师,12月份暂估了130万,然后一月份收到了130万发票,然后是一月份给暂估的红冲么

2025-01-11 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-11 21:27

您好,是的,就是这样的

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齐红老师 解答 2025-01-11 21:27

用以前年度损益调整来红冲

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快账用户5733 追问 2025-01-11 21:27

那要是一月份开票就开了60万咋整,要是红冲的话

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齐红老师 解答 2025-01-11 21:29

那就先红冲60,后面收到再红冲

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快账用户5733 追问 2025-01-11 21:30

那收到的130万发票还是正常入帐对吧

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快账用户5733 追问 2025-01-11 21:31

只是红冲根据开票收入来,红冲金额不能大于开票收入对吧

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齐红老师 解答 2025-01-11 21:33

是的,是的,就是这样的

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快账用户5733 追问 2025-01-11 21:33

可是开票的收入是其他项目的开的,然后对方也提供了发票,那成本这块要是红冲了,其他项目的发票还要结转成本吗

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快账用户5733 追问 2025-01-11 21:34

就是那个60万是其他项目开的发票

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齐红老师 解答 2025-01-11 21:36

其他的正常结转,你这个只是冲暂估

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快账用户5733 追问 2025-01-11 21:41

冲暂估,那个利润表的营业成本不会是负数吧

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快账用户5733 追问 2025-01-11 21:41

比如营业收入60万,然后冲暂估50,那个营业成本那会是啥样的

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齐红老师 解答 2025-01-11 21:47

你冲利润分配-未分配,不影响当期的

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快账用户5733 追问 2025-01-11 22:43

你是说冲回,不是营业成本为负数 ,是利润为负数么

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齐红老师 解答 2025-01-11 22:44

是的,冲利润分配-未分配,这个影响的是以前的利润

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你好,正常情况下是月末暂估,次月红冲的(前提是次月能取得发票)
2021-06-22
原分录冲减暂估分录,然后重新做就是了
2022-10-10
你好,不可以在2023年12月份红冲,因为你收到的发票当月是2024年5月份收到发票的次月暂冲赞估。如果你2023年12月份冲单估,那你没有收到发票,这不就是成本费用减少了。
2024-08-16
不可以  那个时候没有收到发票
2024-08-16
不可以的,因为你那时候还没有收到发票。
2024-08-16
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