你好,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
老师,当月增值税进项大于销项时,月末结转: 借:应交税费—销项税额90 ? 贷:应交税费—进项税额100 借方差的金额记到哪里啊?
这是结转进项和销项税额,请问进项税额转出应该结转到哪里。
你好 进销项好几年没有结转了 销项余额大于进项 差额应该是这几年交的税吧 现在要把进销项结转了 分录怎么做 差额转到哪里 税都交过了
老师,我们公司那个进项销项以前会计月末不给它结转差额也不做进应交税费应交增值税未交税额里,她是把差额直接做到应交税费已交税金里。我今天看到进项销项都没结转过,现在是销项、进项、转出未交增值税都有每个月累计余额,这个账务怎么修改调整?
退税和进项的差额计入哪里?
如果学习平板的激活码不记得了该怎么办?
老师,新年好!请问一下一般纳税人分公司能否开具专票和接收专票。
支付对公网银证书服务费做什么凭证?
老师,收到的个税手续费是要交增值税,所得税的吧?
供应商是小加工厂,他们按我们的要求加工产品出来卖给我们,按理他们应该开销货的发票吧?他们开成了劳务*加工费发票可以吗?
老师,我去年有红冲的发票,产生了退税(但是没退税),这个月开具了发票,要抵扣这笔红冲的税款,我需要怎么填写申报表呀?我是一般纳税人,
1月份未发工资是不是所有员工零申报个税就可以了,下月会发工资的
企业所得税预缴,收入,成本,利润总额,不用填写营业外支出对吧老师
供应商是小加工厂,他们按我们的要求加工产品出来卖给我们,按理他们应该开销货的发票吧?他们开成了劳务*加工费发票可以吗?
老师您好,快递服务公司税率6%,今年有两间仓库向外转租赁收到房租收入2万元,税费种核定没有这项税种,怎么申报增值税?
如果需要交税的话,是不是贷方:转出未交增值税负数
就是按我上面的分录做。