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老师请教下,我这边是酒店的,员工帮忙客人搬行李,结果客人的行李箱坏了,经协商一共赔偿了客人80元钱,其中50是公司出,30是从员工的工资里扣,这80元钱是前厅经理先自己垫付转给客人,然后他走报销,我做账的时候是:借:主营业务成本 50 其他应收款-员工赔偿30元,贷:银行存款80,这个其他应收款本来应该是在发放工资实,放在贷方,但是员工应发工资是做的扣除这30元后的应发工资,现在怎么平账,银行实发员工的工资就是应发工资的金额,因为她才刚来没有其他的扣款,这是11月工资,个税我已经都报过了

2025-01-11 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-11 11:24

借:应付职工薪酬 —— 工资 30 贷:其他应收款 —— 员工赔偿 30 这样处理后,“其他应收款 —— 员工赔偿” 科目就平账了。在实际发放 11 月工资时,按照扣除赔偿后的应发工资金额发放,相关分录为: 借:应付职工薪酬 —— 工资(扣除赔偿后的金额) 贷:银行存款(实际发放金额)

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快账用户5911 追问 2025-01-11 11:28

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-11 11:29

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户5911 追问 2025-01-11 11:32

老师那我的个税不是要更改+30吗,11月个税申报的是按应发工资申报的

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快账用户5911 追问 2025-01-11 11:32

这样等于我应发工资是多了30

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齐红老师 解答 2025-01-11 11:35

嗯 要更正申报的哦

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职称:注册会计师,税务师

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