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老师好, 小企业会计准则,以前年度的工资多计提了1200元,会计分录怎么做

2025-03-12 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-12 09:57

你好,你这个做红字凭证冲减就可以了。

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快账用户6644 追问 2025-03-12 09:59

会计科目怎么做,用不上未分配利润这个科目吗

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齐红老师 解答 2025-03-12 10:00

你好,是的,这个需要用利润分配未分配利润这个科目。

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快账用户6644 追问 2025-03-12 10:06

具体的会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-03-12 10:06

你好要看你之前计提的时候是怎么做的凭证。

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快账用户6644 追问 2025-03-12 10:07

借管理费用,贷,应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2025-03-12 10:07

你好,这个你借应付职工薪酬贷,利润分配,未分配利润。

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快账用户6644 追问 2025-03-12 10:10

所得税有影响吗?

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齐红老师 解答 2025-03-12 10:13

你好这个是会有影响的

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快账用户6644 追问 2025-03-12 10:28

不用做分录吗

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快账用户6644 追问 2025-03-12 10:29

影响所得税的分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-03-12 10:29

你好,这个是根据以前年度的汇算清缴。 然后具体的凭证要看是补税还是退税。

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快账用户6644 追问 2025-03-12 10:31

这个多计提的费用是2022年的

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齐红老师 解答 2025-03-12 10:34

你好,只要是跨年度都是一样的

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你好,你这个做红字凭证冲减就可以了。
2025-03-12
多计提的工资当年就得做纳税调增
2025-03-12
企业所得税的,借利润分配,未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款
2023-03-28
你好, 补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2022-01-12
同学您好,借:应交税费-所得税贷:以前年度损益调整-XXX费用 借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润
2024-01-02
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