您好,暂估未税部分,借:原材料 贷:应付账款
老师,您好!购买材料钱已付,但是发票还没有收到,这种情况怎么做分录来着?支付货款的时候怎么做?收到材料的时候怎么做?
老师我想问下,购进一批货物,我没有付款,货已收到。没有给开发票,这个怎么做分录
老师 下午好 公司是一般纳税人,购入一批原材料—灯珠,货已经验收入库,款没有付,发票没有收到,这笔分录怎么做呢
你好老师,我合作社收购了花椒,款已经付了,货也到了,就是发票没有开过来,第二个才把发票开过来,会计分录怎么做?
老师,我买材料,已付预付款,但是没有发票,货已到,但是发票这个月不一定能到,我怎么做分录
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
你好老师,这个货款银行支付了
对不起,借:原材料 预付账款(进项税部分) 贷:银行 发票来了冲回上面分录,再按发票做分录,这是最简单的
你好,暂估入库是借 原材料,贷 银行存款,发票回来红冲上边面的分录,,再做一笔收到发票的分录,怎么做?
您好,您好,原分录:借:原材料 预付账款(进项税部分) 贷:银行 发票来了,借:原材料 (负) 预付账款(负) 贷:银行 (负) 借:原材料 进贡税 贷:银行 不要怕银行有负,这里一借一贷没有了
知道了谢谢老师
祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~