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你好老师,收到一批材料,货到了款已付,发票没有开过来,这个分录怎么做?

2025-01-10 21:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 21:53

您好,暂估未税部分,借:原材料 贷:应付账款

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快账用户7989 追问 2025-01-10 22:00

你好老师,这个货款银行支付了

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齐红老师 解答 2025-01-10 22:05

对不起,借:原材料  预付账款(进项税部分)   贷:银行   发票来了冲回上面分录,再按发票做分录,这是最简单的

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快账用户7989 追问 2025-01-10 22:12

你好,暂估入库是借 原材料,贷 银行存款,发票回来红冲上边面的分录,,再做一笔收到发票的分录,怎么做?

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齐红老师 解答 2025-01-10 22:55

 您好,您好,原分录:借:原材料  预付账款(进项税部分)   贷:银行 发票来了,借:原材料 (负) 预付账款(负)   贷:银行 (负) 借:原材料  进贡税 贷:银行 不要怕银行有负,这里一借一贷没有了

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快账用户7989 追问 2025-01-10 23:02

知道了谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-10 23:03

 祝您 2025年愿你所想,皆你所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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您好,暂估未税部分,借:原材料 贷:应付账款
2025-01-10
借预付账款贷银行存款。
2022-02-18
你打你转出钱的时候,你肯定是借预付账款贷银行存款,你收到退款的时候,你就借银行存款,贷预付账款。
2022-02-18
你好,借预付账款,贷银行存款,收到发票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款,
2021-02-15
同学,你好 借:库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 第二月 来发票 借:库存商品  负数 贷:应付账款  负数 借:库存商品 贷:应付账款
2024-05-14
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