你好,招待费的不能抵扣的,需要不抵扣勾选,价税合计全额计入业务招待费
老师好,我公司一般纳税人,主要卖家电,是放到商场去卖,商场先预付我公司10万,我公司预付家电厂家80000.元,先来的样机,和进项专票 1.我公司入库了用做分录,借,库存商品10000.借,应交税费,增值税,待抵扣进项税额1300.贷,预付账款,11300,等发票认证后,借,应交增值税,增值税,进项税1300.贷,应交税费增值税,待抵扣进项税1300 老师我这个分录对吗?
老师,我们是一般纳税人给小规模客户开了增值税普票,那这张普票的销项税额可以抵扣进项税额吗?
老师你好!我们公司一般纳税人收到按1%开的住宿费专用发票,入了业务招待费,这专票1%的进项税额能抵扣吗
老师您好 我们是一般纳税人 给客户送了一双8400元的鞋 商家给我们开的发票是专票 ,那么进项税我们是不是可以抵扣啊?
老师你好!企业是一般纳税人,本期销售猪肉开的免税发票金额5300元,本期开的销售专票干调11300元税额1300元,本期购入猪肉专票进项税额为1538.29元,可以用购入猪肉的专用发票去抵扣销售干调产生的销项税额吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
老师推广费可以勾选吗?销售费用-推广费
推广费的可以勾选抵扣